Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

УПП 1.2 (1.2.23.2) проблема с КУДиР при УСН

BuHHu_l7yx
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.11.2009
Сообщений: 5
Пост №1
 
06.11.2009 14:43

Организация имеет учетную политику УСН (доходы минус расходы).<br>В документе "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Перечисление налога" (у стати движения вид движения денежных средств "Расчеты по налогам и сборам")со статусом "Оплачено" не делаются движения по регистру Расходы при УСН, а по регистру Книга учетов доходов и расходов сумма попадает только в графу 6, но не попадает в графу 7. С чем это может быть связано? Какие настройки и где нужно указать,чтобы сумма попала в графу 7?

litavra
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.04.2009
Сообщений: 5
Пост №2
 
06.11.2009 15:56

Для того что бы попало в графу 7 необходимо чтобы платежное поручение имело статус "Прочее списание безналичных средств", в 1С 8,8 почему-то только при этом условии активно кнопка настройки УСН "КУД и Р", открываете и отмечаете доходы либо расходы и все попадет куда надо

BuHHu_l7yx
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.11.2009
Сообщений: 5
Пост №3
 
10.11.2009 09:21

спасибо за совет!<br>программно сделал доступной эту кнопку при выбранном виде операции - не помогает...<br>странно,что перечисление налога не отрабатывает как надо.:(((<br><br>да и нужно ведь именно перечислить налоги...получается,что это недоработка продукта?

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №4
 
10.11.2009 14:45

а сам налог начислен? и вообще что это за налог?

BuHHu_l7yx
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.11.2009
Сообщений: 5
Пост №5
 
13.11.2009 06:40

"налог - оплата гос. пошлины.<br>Документ: Платежное поручение исходящее<br>статья движения : Оплата гос пошлины (вид движения у статьи: расчеты по налогам и сборам);<br>счет 68.10<br>вид платежа: Налог. взносы(начислено/уплачено)<br>вид операции: перечисление налога<br>статус: оплачено<br><br>что еще нужно указать,чтобы было понятно?"

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №6
 
13.11.2009 09:53

А как вводили начисление госпошлины? Ручной операцией? Тогда надо сделать кооректировку записей регистров "Взаиморасчеты УСН" и "Расчеты при УСН". А вообще это какая пошлина? Не все же госпошлины можно в расходы ставить.

BuHHu_l7yx
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.11.2009
Сообщений: 5
Пост №7
 
13.11.2009 10:55

вводили ручной операцией,да.<br>зачем делать корректировку означенных регистров?<br>и если делать корректировку РасчетыПриУСН, то каким образом?<br>разве автоматом сумма не должна попасть в регистр КУДиР?<br>нельзя ставить только госпошлину - единый налог при применении УСН...остальное все можно.<br><br>мне уже кажется более простым способ программного решения данной проблемы...кнопку КУДиР разрешил,осталось движения подправить...все через...как обычно:)

Соник
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2008
Сообщений: 261
Пост №8
 
13.11.2009 11:14

Я вручную начислила (Операции введенные вручную, так же как и единый налог). Списываю через запись доходов, расходов ("Принять в расходы госпошлину за то-то").

Tresoguzka
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2008
Сообщений: 235
Пост №9
 
13.11.2009 11:39

<br>> нельзя ставить только госпошлину - единый налог при применении УСН...остальное все можно.<br><br>единый налог при применении УСН - это не госпошлина.Это налог.<br><br>> остальное все можно.<br> <br>Еще раз повторю .Не все госпошлины можно ставить в расход. К примеру : Расходы в виде государственной пошлины за государственную регистрацию договора коммерческой концессии признаются экономически обоснованными затратами организации только в случае, если указанным договором обязанность по обеспечению его государственной регистрации возлагается на пользователя (п. 2 ст. 1031 ГК РФ).В противном случае такие расходы обоснованными не признаются и поэтому при исчислении единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, не учитываются.<br><br>> зачем делать корректировку означенных регистров?<br><br>При введении операций в ручную не возникает движения по регистрам. А при УСН налоговый учет ведется по регистрам "Взаиморасчеты УСН"- для контроля состояния взаиморасчетов для НУ и "Расходы при УСН"- для учета расходов, подлежащих принятию к НУ. Поэтому если у вас не было исходного движения по этим регистрам,то программа считает , что еще не произошли все события, необходимые для их принятия в НУ.

BuHHu_l7yx
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.11.2009
Сообщений: 5
Пост №10
 
13.11.2009 12:06

Т.е. вы предлагаете корректировкой регистров пройти полную цепочку,чтобы отразить все события для принятия расходов в НУ?<br><br>странно,что нигде ни слова об этом не сказано.<br><br>Спасибо за столь подробный ответ.))

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация