Наша организация купила 100 м. ткани. Приняла их к учету (Дт 105 - Кт 302). Потом отдали ее в ателье, где было сшито 5 штор. Ателье предъявило счет-фактуру и акт за пошив штор (Дт 401 - Кт 302). Сейчас эти шторы на до принять к учету на 105 счет. Подскажите какие нужно сделать проводки. Надо ли делать списание ткани, на какой счет? И как быть со стоимостью услуг по пошиву, может их надо было отнести не на 401? Не могу понять как быть.