БухПредпр 8.1.(1.6.19.) КУДИР УСН: Расходы учитываемые... урезаются!?
22.12.2009
14:28
#1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста ответы или выход из ситуации:
Мы на УСН. Есть структурное подразделение. Работаем с РИБ.
Счет один общий. Единственное разделение на субсчета - Выручка (90.01.1 Кт и 09.01.2Кт)
Потому как у стр. подразделения еще и ЕНВД
Проблема1.
----------
При формировании КУДИР не разделяются субсчета и доходы нашего подразделения (которое на ЕНВД) тоже попадают в книгу. Хотя, вроде не должны бы... Можно ли в принципе разделять в КУДИР субсчета, и как?
Проблема2.
----------
По факту работы подразделения на "чистой" УСН:
Оплачиваем поставщику 330 000руб
Получаем:
КУДИР раносит "ПП исходящее" на 2 строки:
1.Списание с р/с: оплата поставщику ... Признаны расходы на приобретение ТМЦ.
Всего - 314 745,76 Учит. при исчислении НБ - 84 745,76
2.Списание с р/с: оплата поставщику ... Признаны расходы на уплату НДС, предъявленного поставщиком.
Всего - 15 254,24 Учит. при исчислении НБ - 15 254,24
Получается, что при исчислении налоговой базы учитывается ровно 100 000,00!!! А 230тыс., значит, доходы нам не уменьшают... грабеж:(
Подскажите, плз, как нам уменьшить базу на реальную сумму расходов?
З.Ы. Чуть не забыл, с этими заморочками - всех с наступающими!
Мы на УСН. Есть структурное подразделение. Работаем с РИБ.
Счет один общий. Единственное разделение на субсчета - Выручка (90.01.1 Кт и 09.01.2Кт)
Потому как у стр. подразделения еще и ЕНВД
Проблема1.
----------
При формировании КУДИР не разделяются субсчета и доходы нашего подразделения (которое на ЕНВД) тоже попадают в книгу. Хотя, вроде не должны бы... Можно ли в принципе разделять в КУДИР субсчета, и как?
Проблема2.
----------
По факту работы подразделения на "чистой" УСН:
Оплачиваем поставщику 330 000руб
Получаем:
КУДИР раносит "ПП исходящее" на 2 строки:
1.Списание с р/с: оплата поставщику ... Признаны расходы на приобретение ТМЦ.
Всего - 314 745,76 Учит. при исчислении НБ - 84 745,76
2.Списание с р/с: оплата поставщику ... Признаны расходы на уплату НДС, предъявленного поставщиком.
Всего - 15 254,24 Учит. при исчислении НБ - 15 254,24
Получается, что при исчислении налоговой базы учитывается ровно 100 000,00!!! А 230тыс., значит, доходы нам не уменьшают... грабеж:(
Подскажите, плз, как нам уменьшить базу на реальную сумму расходов?
З.Ы. Чуть не забыл, с этими заморочками - всех с наступающими!
22.12.2009
14:46
#2
По пункту 2.
> грабеж:(
Принимаются только те расходы, которые были полностью состоялись:)
В вашем случае должны быть получены ТМЦ, оплачены поставщику и либо списаны на расходы, либо проданы покупателю (тут еще возможно потребуется оплата от покупателя, в зависимости от учетной политики).
Если это были услуги, то требуется только оплата услуг и их оприходование.
У вас видимо не все условия выполнены.
> грабеж:(
Принимаются только те расходы, которые были полностью состоялись:)
В вашем случае должны быть получены ТМЦ, оплачены поставщику и либо списаны на расходы, либо проданы покупателю (тут еще возможно потребуется оплата от покупателя, в зависимости от учетной политики).
Если это были услуги, то требуется только оплата услуг и их оприходование.
У вас видимо не все условия выполнены.
Управление торговлей 8.1. Учет весового товара продаваемого в штуках?Договор с мед. учреждением вместо ДМС
Читают тему
(гостей: 1)