проблемы при загрузке из ЗУП

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
"1с бух-ия 1.6.23.2 При загрузке в бухгалтерию из ЗУП пишет:

Начало загрузки:   16.02.2010 15:55:35

Ошибка при записи документа
ИмяПКО                 =  ОтражениеЗарплатыВРеглУчете
ТипОбъекта             =  Документ ссылка: Отражение зарплаты в регламентированном учете
Объект                 =  Отражение зарплаты в регламентированном учете БТС00000001 от 31.01.2010 23:55:01
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (налоговый учет по налогу на прибыль); Номер строки: 52)
ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7416)
КодСообщения           =  25

Окончание загрузки: 16.02.2010 15:55:38

Не пойму описание ошибки, по НУ в этом документе проводки стоят автоматически, ткните меня носом. Спасибо."
Я выяснил, что у меня в документе ОтражениеЗарплатыВреглУчете создаются строки
Дт 91.02 Кр 69.01 ДтНУ 91.02.9 КР НУ (пусто)
Дт 91.02 Кр 69.03.1 ДтНУ 91.02.9 КР НУ (пусто)
и т.д. т.е. все эти строки обладают одной общей чертой - нет счета Кредита НУ.
Удаляешь строки документа проводится. Теперь надо выяснить, почему они создаются?
Ошибка 1С-вцев или неточности в базе.
Вот вот,такая же история,те же проводки пустые и не могу найти откуда берутся
У меня они появились при начислении страховых взносов на компенсацию отпуска при увольнении сотруднику, уволенному в декабре. Компенсацию начисляли в январе. Конечно с одной стороны все правильно, с этого года на компенсацию тоже начисляем взносы, но.... !!! Возникает другой вопрос: получается, что сотрудник уже не работает, а взносы начислены... как отчитаться по нему в перс. учет, если у него нет стажа в этом году??
> У меня они появились при начислении страховых взносов на компенсацию отпуска при увольнении сотруднику, уволенному в
> декабре. Компенсацию начисляли в январе.
А кто вам сказал , что так можно делать?
что именно?
и как нужно? если не сложно, напишите, буду очень признательна
Уволенному в декабре нужно было декабрем и ставить все расчеты.
Вот у меня нет таких переходящих, но тем не менее проводки те же.
на 91 счет попадают проводки по взносам с сотрудников, у которых нет основных начислений, а только дополнительные. поставьте там нужные счета вручную.
У меня дополнительные только компенсация отпуска при увольнении, но почему то с этих если считать, то не правильно берутся взносы. Получается и взносы вручную считать?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход