Помогите. Не Считаются Постоянные И Временные Разницы.
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
24.02.2010
11:25
#11
При закрытии каких счетов выдается такое сообщение?
> а при закрытии периода за январь также разницы не считаются
На какие счетах должна быть разница ?
> а при закрытии периода за январь также разницы не считаются
На какие счетах должна быть разница ?
24.02.2010
11:28
#12
Это сообщение выдается при формировании документа (например, авансовый отчет). Так же не производится автоматическая подстановка соответствующего счета НУ для указанного счета БУ табличной части документа.
24.02.2010
11:33
#13
Это понятно, что раз не найденно, то ничего автоматически и не подставится.
Какой счет?
Какой счет?
24.02.2010
11:39
#14
БУ 73.03 и 44.01(НУ). Проблема в том, что программа не воспринимает документ установки соответствия, как будто его и нет
24.02.2010
11:52
#15
Не поняла.
Вы хотите по БУ списать на 73.03 а по НУ на 44.01?
P.S.
> Проблема в том, что программа не воспринимает документ установки соответствия
Например в документе "Поступление товаров и услуг" соответствия находятся?
Вы хотите по БУ списать на 73.03 а по НУ на 44.01?
P.S.
> Проблема в том, что программа не воспринимает документ установки соответствия
Например в документе "Поступление товаров и услуг" соответствия находятся?
24.02.2010
11:59
#16
Абсолютно верно. А также проявляется при генерации налоговых проводок по образцу бухгалтерских в ручных проводках. Они просто не формируются ...
При закрытии месяца разницы правильно не считаются, сообщений никаких не выдается. Например, при расчете амортизации.
Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий, например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается).
Видимо, если переввести весть список соответсвия вручную (копирование не помогает), то по этим счетам разницы, возможно, начнут считаться верно.
При закрытии месяца разницы правильно не считаются, сообщений никаких не выдается. Например, при расчете амортизации.
Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий, например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается).
Видимо, если переввести весть список соответсвия вручную (копирование не помогает), то по этим счетам разницы, возможно, начнут считаться верно.
24.02.2010
12:15
#18
73.03 это не затратный счет. Как и что вы относитиь на 73 по БУ в авансовом отчете?
Чтобы в НУ отнести на ПР нужно просто установить "вид расходов по НУ" в соотвествующий статье затрат.
А так сейчас еще раз проверила на другой базе. Да есть такая ошибка ри автоматичсеском заполнении в ручных операциях.
Чтобы в НУ отнести на ПР нужно просто установить "вид расходов по НУ" в соотвествующий статье затрат.
А так сейчас еще раз проверила на другой базе. Да есть такая ошибка ри автоматичсеском заполнении в ручных операциях.
24.02.2010
12:20
#19
> Абсолютно верно. А также проявляется при генерации налоговых проводок по образцу бухгалтерских в ручных проводках. > Они просто не формируются ...
Какой счет?
> Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий,
> например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации
> нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается).
Проверила на демке. В этой программе у меня соотвестветие как было давно установленно по умолчание , так больше и не менялось.
Амортизация по НМА расчиталась правильно. Есть проводки по погашению ВР.
Какой счет?
> Замечено, если ввести вручную в установках соответсвия счетов БУ и НУ новую запись с новым набором соответсвий,
> например БУ 05 соответсвует НУ 05 (такое соответсвие уже установлено "типовым" образом), то разницы по амортизации
> нематериальных активов начинают считаться верно (т.е. "типовое" соответсвие не воспринимается).
Проверила на демке. В этой программе у меня соотвестветие как было давно установленно по умолчание , так больше и не менялось.
Амортизация по НМА расчиталась правильно. Есть проводки по погашению ВР.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 2)