Ситуация: головной офис организации выплатил аванс поставщику филиала (отражено ручной операцией с проводками Дт 60.22 Кт 86.02). Далее была поставка, по БУ аванс закрылся.
Вопрос: что нужно довнести, чтобы этот аванс прошел также и по регистрам НДС?