Закрытие 94 счета.

Новая тема
При закрытии месяца в 1С бухгалтерии 8 происходит коррекировка себестоимости списания проводками Дт 94 Кт 43. По идее потом  94 счет должен закрыться на 91.2 проводкой Дт 91.2 Кт 94. Почему этой проводки не хватает? Её руками что ли делать? Поправьте меня, если это не так.
> По идее потом  94 счет должен закрыться на 91.2 проводкой Дт 91.2 Кт 94. Почему этой проводки не хватает? Её руками что ли делать?<br>Это так.<br><br>
правда руками? а программа тогда на что?
У-у-у, родной, для автоматизации других разделов учёта. Например - начисление налога на имущество - это тоже "ручная операция". Ввод уставного капитала, операции с ценными бумагами - тоже ручные, проценты по займам и кредитам....<br>
А откуда программа может знать на какой счет списывать. Может быть не только 91.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход