Организация использует УСН(Доходы-расходы).<br>Зарплата по договорам ГПХ начисляется на счет 76.09.<br>Если отразить указанную зарплату документом "отражение зп в регл учете" на 76.09 счете, а затем выплатить<br> (через документ "расходный кассовый ордер" или "платежное поручение исходящее"), то расходы по этим операциям не попадают в КУДиР в графу7(не принимаются).<br><br>В чем может быть проблема?<br><br>Я посмотрел алгоритм принятия расходов, проблема, видимо, в том что документ "отражение зп в регл учете"<br>создает записи в регистре "Взаиморасчеты УСН" только по 70му счету, а по 76.09 счету ничего не создается.<br><br>Может быть можно что-то настроить в программе, чтобы указанные расходы все-таки принимались? <br>Или выходом являются только ручные записи в КУДР, ну или доработка конфигурации?