Не закрывается 25 счет
05.04.2010
15:56
#1
1С:Бухг.8.1 релиз 1.6.24.7
В документе Закрытие месяца:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
В методах распределения косвенных затрат расписали по каждой статье затрат, база распределения: оплата труда, в начислении зарплаты есть зарплата производственных рабочих. то же самое сделали для 26 счета, он и 20 счет закрылись. Почему 25 счет не закрывается? Может какие нюансы?
В документе Закрытие месяца:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 25.
Подразделение: Общепроизводственное.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
В методах распределения косвенных затрат расписали по каждой статье затрат, база распределения: оплата труда, в начислении зарплаты есть зарплата производственных рабочих. то же самое сделали для 26 счета, он и 20 счет закрылись. Почему 25 счет не закрывается? Может какие нюансы?
05.04.2010
16:04
#2
В бухгалтерии 25-й по прежнему это "общецеховые расходы", т е нужны затраты по 20 для этих подразделений.
05.04.2010
16:47
#3
На 20 счете эти же затраты (Амортизация, оплата труда, аренда, запчасти, ГСМ и т.д.) указаны для подразделений(Благоустройство, ритуальный цех, санитарная очистка), а на 25 счете - подразделение(Общепроизводственное) с такими же затратами.
05.04.2010
17:07
#4
Не затраты должны совпадать а подразделения. У вас они разные. 25 может быть только у Благоустройство, ритуальный цех, санитарная очистка, или в подразделение(Общепроизводственное) должны быть затраты на 20 по той базе что вы выбрали для распределения.
Еще раз. 25-й в бухгалтерии 8.1 это "общецеховый расходы" .
P.S. В УПП можно 25 распределить как общепроизводственные, в бухгалтерии нельзя.
Еще раз. 25-й в бухгалтерии 8.1 это "общецеховый расходы" .
P.S. В УПП можно 25 распределить как общепроизводственные, в бухгалтерии нельзя.
06.07.2010
20:01
#6
А у нас аналогичная ситуация. Работа в январе 2010 года идет по заключенному договору, все затраты по этому договору проходят по 20 счету, в итоге ОСВ за январь 2010 получаем по Подразделение1, Подразделение2, Подразделение3.После исполнения обязательств по договору рабочие из наших подразделений участвуют в другой работе, появляются движения по 25 счету, если формируем ОСВ за январь 2010 по 25 счету получаем Подразделение4. В итоге месяц январь 2010 не закрывается. Что можно сделать в такой ситуации? Месяц нужно закрыть.
1C Автономия 8 : Перерасчет отпуска прошлых лет за счет разных источников финансированияБухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация . в анализе счета обороты свернуты
Читают тему
(гостей: 1)