При оформлении авансов поставщикам:<br>1. ПлОрдер исходящий<br>2. Сч-фактура на аванс<br>3. Формирование записей книги покупок, вкладка Вычет НДС с выданных авансов<br>4. Поступление товара(услуги) со счет-фактурой<br>5. Опять Формирование записей книги покупок, но вкладка Вычет НДС по приобретенным ценностям<br>далее, по идее должно быть:<br>Формирование записей книги продаж, вкладка Восстановление по авансам, но она не заполняется.<br><br>Помогите, кто знает.