УПП 1.2.28 Сложный учет НДС
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
27.05.2010
11:33
#1
1) Отражаем выпуск продукции.
2) Реализуем ее по ставке НДС 0% на экспорт.
3) Делаем расчет себестоимости выпуска
4) Делаем расчет НДС по продукции
В какой момент должны появиться проводки 19.07 - 19.03?
Если перепровести реализацию из п. 2 после п .4 то указанные проводки появляются в реализации.
Так что теперь перепроводить вс реализации после выполнения регламентных операций?
У кого есть опыт?
2) Реализуем ее по ставке НДС 0% на экспорт.
3) Делаем расчет себестоимости выпуска
4) Делаем расчет НДС по продукции
В какой момент должны появиться проводки 19.07 - 19.03?
Если перепровести реализацию из п. 2 после п .4 то указанные проводки появляются в реализации.
Так что теперь перепроводить вс реализации после выполнения регламентных операций?
У кого есть опыт?
27.05.2010
11:41
#5
Открываем План счетов в УПП - читаем
19.07 - НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
до подтверждения ставки 0% на указанный счет списывается сумма входящего НДС по материалу
19.07 - НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
до подтверждения ставки 0% на указанный счет списывается сумма входящего НДС по материалу
27.05.2010
11:44
#6
*н*
Мдаааа.... Мне почему-то показалось что это уплаченный НДС на таможне.... Сорри.
Но по ТОВАРАМ! А у вас - продукция? И входящий НДС не товары а материалы?
Наверное действительно п.2 в п.4
Ну сами посудите, до расчёта себестоимости прога не знает какая сумма ДОЛЖНА попасть на 19.07. (пропорция не известна)
Мдаааа.... Мне почему-то показалось что это уплаченный НДС на таможне.... Сорри.
Но по ТОВАРАМ! А у вас - продукция? И входящий НДС не товары а материалы?
Наверное действительно п.2 в п.4
Ну сами посудите, до расчёта себестоимости прога не знает какая сумма ДОЛЖНА попасть на 19.07. (пропорция не известна)
28.05.2010
14:49
#7
логично если бы документ Расчет НДС по продукции делал проводки 19.07 - 19.03, потому что перепроводить реализации после выполнения регламентных операций как то криво. Только вот он что то их не делает...
29.05.2010
22:55
#8
Если правильно понял- у Вас появляются проводки 19.07/19.03 в документах реализации по ст.0%? причем после выполнеия п.2 после п.4? можно подробнее - вопрос актуален,дошел до 1.3.3.1- кроме восстановления ндс при реализации по ст.0%( а это 19.03/68.02) ничего приемлемого. Косвенные 19.07/19.04-работает, прямые 19.07/19.03- нет.
31.05.2010
08:23
#9
Да, поняли правильно. Возможно есть какая то регламентная обработка типа восстановления партионного учета которая бы проводила реализации по ставке 0% после расчета НДС по продукции дабы появились проводки 19.07-19.03. Только нигде, ни в каких мануалах не нашел ответа. Задал вопрос в тех. поддержку 1С, так там долго тупили увиливая от ответа в конце попросили выслать базу для разбирательства. Удивительно они не смогли ответить на прямой вопрос - в какой момент(после проведения какого документа) должны появиться проводки 19.07-19.03. Такое подозрение что то там не до конца продумано - вроде того что после Расчета НДС по продукции надо запускать еще раз восстановление по партиям. Хотя на диске ИТС например в порядке закрытия месяца никаких упоминаний на этот счет нет.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)