1С8.1 Начисление (точнее не начисление) амортизации
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
02.07.2010
13:42
#1
Обнаружила, что хоть и исправно выполняю закрытие месяца, но амортизация на наше единственное ОС, введенное в эксплуатацию в мае, не начисляется. Кто знает, почему?
02.07.2010
13:48
#2
1. Амортизация начисляется начиная со следующего месяца после принятия к учету. Вы смотрите Закрытие месяца за июнь?<br>2. В Принятии к учету должны быть две галки для БУ и НУ (если ОСНО) "начислять амортизацию"
02.07.2010
14:57
#3
1. Да, смотрю начисление за июнь<br>2. У нас УСНО, галочку нашла для БУ, поставила.<br>Еще раз провела документ "Закрытие месяца". Ура, амортизация начислилась, спасибо! НО, зависла на счете 20, т.е. 20й счет не закрылся. Опять где-то галочка не стоит? В сообщениях вывелось "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01."
02.07.2010
15:09
#4
> НО, зависла на счете 20, т.е. 20й счет не закрылся. Опять где-то галочка не стоит? В сообщениях вывелось "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01."<br>Ну на эту тему достаточно сообщений на этом форуме, попробуйте поиском))<br>
02.07.2010
15:45
#5
Эх, попробовала. Поняла, что часто это бывает связано с отсутствием выручки. У нас ее и правда нет. В УП тоже поковырялась на вкладке Производство - не помогло:( Фирма - программерская, делаем софт, в этом месяце ничего и не планировали сдавать. Как же списать эту несчастную начисленную на 20й счет амортизацию? Сделайте милость, подскажите..
02.07.2010
16:11
#7
Эх, не за тем я покупала программу, чтобы руками все делать.. Но наверно, это будет проще, чем танцевать с бубном вокруг УП и проч. А это никак не отразится на отчетности?
02.07.2010
16:21
#8
> Эх, не за тем я покупала программу, чтобы руками все делать.. <br>Ну уж не всё... только пока выручки нет (по оказанным услугам)<br>> танцевать с бубном вокруг УП и проч.<br>бесполезно))<br>> А это никак не отразится на отчетности?<br>не должно.<br><br>
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)