ввод начальных остатков НДС по авансам полученным

Новая тема
Всем доброе утро! У нас проблема: вводим начальные остатки НДС по авансам полученным и эти суммы почему-то попадают в отчет книга продаж. Это при том, что счета-фактуры были заведены в другой организации, которая присоединилась к нашей (поэтому и вводим остатки). Кто знает как быть в такой ситуации? (1с8.2 КА)
В книгу продаж ДО даты ввода остатков? Если так, то, возможно, с\ф, являющиеся аналитикой к этому счету во входящем сальдо, у вас проведены или как-то помечены для попадания в книгу продаж.
Документ ввода остатков идет этим месяцем, для счета-фактуры и документа расчетов с контрагентом, которые в нем прописаны поставила дату за 2009 год. Значит теоретически эти цифры не должны попадать в книгу продаж за этот месяц, однако попадают.
Попробовала еще создать новый ввод остатков и в договоре указала не регистрировать счет-фактуру на аванс - все равно не помогло.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход