Оплату услуг банка (Банк-Клиент и расчетные услуги) я провожу так: в выписке как прочие выплаты, в корреспонденции со счетом 91.2. В бухгалтерском учете при закрытии месяца все нормально. В налоговом учете, конечно, ничего автоматически не происходит. Можно изначально в выписке оформлять как оплату поставщику, а потом актом об оказании услуг. Но тогда это все будет относиться на 20 счет, а не на 91.2 ! Подскажите, пожалуйста, где я не права? Заранее спасибо.