Бух 1.6.25.9. Закрытие месяца.

Новая тема
Добрый день.
По вопросам при закрытии месяца по "Нет базы распределения прямых расходов" куча тем.
Все добросовестно прочитаны и вроде как поняты))))
Но все таки остался один вопросик, наверное больше его можно отнести к теории.
Организация занимается оказанием услуг, находится на УСН. В учетной политике распределение основного и вспомог произ-ва "по выручке", соответственно вводим документ "Реализация товаров и услуг".
В базу внесено ОС "Производственное здание"("Вводом начальных остатков"), указали способы отражения по амортизации: счет затрат 20.01 по Подразделение "Администрация", НГ "Амортизация".
Вопрос в следующем: при закрытии месяца появляется эта чудо надпись "Нет базы распределения прямых расходов", это и понятно, т.к. выручки по НГ "Амортизация" НЕТ. Есть выручка по другим НГ "Аренда".
Имеется документ "закрытие месяца" только по операции "начисление амортизации", там имеются проводки по 20.01 по Подразделение "Администрация", НГ "Амортизация".
Где тогда взять эту базу распределения для НГ "Амортизация".
Спасибо всем большое.
> НГ "Амортизация".
Супер.

> вроде как поняты
Вы в принципе ничего не понимаете.

Почитайте, хотя бы на этом сайте, что такое НГ.
> вводим документ "Реализация товаров и услуг"
Вот и посмотрите по какой НГ получилась проводка по 90 счету! При закрытии месяца и "закроются" затраты, отнесенные в эту НГ! Если затраты есть в НГ, по которой нет проводок Д62 К90, то они и не закроются! Но НГ "Амортизация" - это что? Статья затрат? - да! Ведь НГ это как-бы вид (группа) оказывемых услуг! При чем тут амортизация?
> счет затрат 20.01 по Подразделение "Администрация"
Администрация, что нибудь производит? Зачем затраты по администрации отнесли на 20 счет?
Администрация производит амортизацию! :-)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход