Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Нет материальных ценностей в налоговом учете

соннн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.01.2011
Сообщений: 46
Пост №1
 
15.01.2011 11:21

Здравствуйте! У меня материалы не попали в налоговый учет. Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01, и требованием-накладной переданы в производство Д26 К10.09 все одним днем - 29 декабря. В расходах так и нет именно этих сумм, несмотря на то, что везде в документах стоит принятие в налоговом учете. Сделала закрытие месяца, ситуация не меняется. <br>Еще вывела отчет ОТЧЕТЫ- ПРОЧИЕ-СПИСОК КРОСС/ТАБЛ , "Расходы при УСН", так в этом документе по этим операциям "статус оплаты расходов УСН"- не оплачено. Как такое может быть?<br><br>Все, что провела как ОС, все отражено в книге доходы-расходы правильно, а все материалы - не попали.<br>Профессионалы, подскажите кто в курсе!

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №2
 
15.01.2011 11:29

Ты теперь будешь каждый день создавать новую тему? или дождешься в старой?

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №3
 
15.01.2011 14:04

> Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01...<br>А может наоборот надо - сначала поступление потом оплата, раз одним днем и используете счет 60.01?

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №4
 
15.01.2011 14:11

> Оплата прошла Д60.01 К51- 22 декабря, затем Д10.09 К60.01, и требованием-накладной переданы в производство Д26 К10.09 все одним днем - 29 декабря.<br>так оплата прошла 22 декабря, а поступление и передача в производство 29 декабря, налицо неверное отражение счетов учета номенклатуры применяемых в 1С.

соннн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.01.2011
Сообщений: 46
Пост №5
 
15.01.2011 16:41

Одним днем у меня поступление и списание на расходы, а оплата прошла на неделю раньше. Не совсем корректно написала первоначально.<br><br><br>В чем неверно? Немного вас не поняла. Проплатила и провела оплату в программе, а передала в производство и сразу списала на расходы 29 декабря. Как тогда правильно должна была сделать?

Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Пост №6
 
15.01.2011 21:56

если оплата была до реалиазации, то почему 60.01, а не 60.02?

соннн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.01.2011
Сообщений: 46
Пост №7
 
16.01.2011 09:30

Вы правы, наверное как раз в этом и ошибка, вот программа и пишет, что нет оплаты, т.к. оприходование МЦ было в другой день. Спасибо, завтра попробую все исправить. Так проводила, т.к. на самом деле мы товары получали раньше дня оплаты, вот только в товарные накладные передали нам позже и поздней дотой.

Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20953
Пост №8
 
16.01.2011 11:02

Вроде как программа сама подставляет правильные счета учета расчетов с контрагентами? зачем их меняла?

соннн
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.01.2011
Сообщений: 46
Пост №9
 
16.01.2011 11:40

Даже и не знаю зачем меняла... <br>Всем спасибо!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация