Отрицательный НДФЛ
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
29.03.2011
20:08
#1
При начислении зарплаты за март у одного из работников доход меньше вычетов.
В результате в расчётной ведомости Т-51 НДФЛ идёт с -112.
Общая сумма НДФЛ рассчитывается за минусом этих (-112).
Это правильно?
Или скорректировать в начислении зарплата вкладка "НДФЛ" поставить по данному сотруднику "0",
но тогда (-112) не появится в последующих месяцах?
В результате в расчётной ведомости Т-51 НДФЛ идёт с -112.
Общая сумма НДФЛ рассчитывается за минусом этих (-112).
Это правильно?
Или скорректировать в начислении зарплата вкладка "НДФЛ" поставить по данному сотруднику "0",
но тогда (-112) не появится в последующих месяцах?
30.03.2011
11:45
#3
Но получается:
доход за март по работнику 539 (он меньше чем вычет 1400)
НДФЛ (-112)
К выдаче (539+112)
А вот по организации за март:
удержано НДФЛ 5856, т.е. получается что перечислить мы должны на 112 меньше с учётом отриц.НДФЛ на работника.
Не будет проблем с налоговой?
А нельзя поставить облагаемую базу "0" , а в следующем месяце пересчитать, удержать НДФЛ меньше.
В регистр налогового учёта данная сумма по работнику за март идёт с минусом??
доход за март по работнику 539 (он меньше чем вычет 1400)
НДФЛ (-112)
К выдаче (539+112)
А вот по организации за март:
удержано НДФЛ 5856, т.е. получается что перечислить мы должны на 112 меньше с учётом отриц.НДФЛ на работника.
Не будет проблем с налоговой?
А нельзя поставить облагаемую базу "0" , а в следующем месяце пересчитать, удержать НДФЛ меньше.
В регистр налогового учёта данная сумма по работнику за март идёт с минусом??
30.03.2011
12:16
#4
> К выдаче (539+112)
В зарплату к выплате реально столько попадает, или вы не проверяли?
В зарплату к выплате реально столько попадает, или вы не проверяли?
30.03.2011
13:03
#5
Да не проверила.
Реально идёт 539 без 112
Я так понимаю нужно к перечислению поставить на 112 больше по НДФЛ по предприятию, чтоб всё сравнялось иначе будет недоплата на 112.
Посмотрела отчёт по НДФЛ ЗА МАРТ
исчисленный НДФЛ -5856
удержанный НДФЛ (перечисленный) -5968
Разница и идёт на 112.
Т.е. перечисляем 5968?
Реально идёт 539 без 112
Я так понимаю нужно к перечислению поставить на 112 больше по НДФЛ по предприятию, чтоб всё сравнялось иначе будет недоплата на 112.
Посмотрела отчёт по НДФЛ ЗА МАРТ
исчисленный НДФЛ -5856
удержанный НДФЛ (перечисленный) -5968
Разница и идёт на 112.
Т.е. перечисляем 5968?
30.03.2011
14:24
#7
Если посмотреть регист "Анализ начисленных налогов и взнос" в разделе НДФЛ
стоит НДФЛ исчисленный -5856
НДФЛ удержанный (к перечислению в банк) -5968 Должна перечислить именно это сумму? Она на 112 больше.
Тогда, что делать с Т-51 ?
По ней всё наоборот:
по работнику к выплате не 539 , а 539+112 (платёж.ведомость идёт нормально -539)
по организации НДФЛ удержанный -5856 , хотя д.б.5968.
Получается проставление в Т-51 (-112) меняет реальную картину, а к выплате нормально.
Я вообще то Т-51 по каждому месяцу вывожу, убрать в ручную 112?
стоит НДФЛ исчисленный -5856
НДФЛ удержанный (к перечислению в банк) -5968 Должна перечислить именно это сумму? Она на 112 больше.
Тогда, что делать с Т-51 ?
По ней всё наоборот:
по работнику к выплате не 539 , а 539+112 (платёж.ведомость идёт нормально -539)
по организации НДФЛ удержанный -5856 , хотя д.б.5968.
Получается проставление в Т-51 (-112) меняет реальную картину, а к выплате нормально.
Я вообще то Т-51 по каждому месяцу вывожу, убрать в ручную 112?
30.03.2011
14:28
#8
может, вам поставить галочку "НДФЛ исчисленный равен удержанному" в праматрах учета, перепровести начисление з/п и не мучаться?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)