Амортиязация ОС

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.20.8)
Проблема в следующем, сделали поступление нового ОС (здание) и приняли его к учёту 24.12.2010. Все параметры амортизации указаны (в данном случае линейный способ), но программа вместо того чтобы считать амортизацию за январь 2011 года начинает считать амортизацию только с марта 2011.
Заранее спасибо за помощь.
А в январе вы это не заметили? Когда "по дате" и по "реальному времени" поставили ОС на 01 счет?
"по дате" 24.12.2010, а по "реальному времени" в марте 2011
Как в ручную пересчитать начисление амортизаций за прошедшие месяцы?
если по дате, то 10 год надо будет "перезакрывать"! но почему в декабре? Если введено в декабре, то начало амортизации в январе! В январь откатиться еще можно! квартал то еще не закрыт?
Насколько знаю не закрыт, Главбух сделал принятие на 11.01.2011, и получается что сейчас нужно чтобы амортизация посчиталась в феврале и в марте
я про "принятие" ничего не понял, но начислить надо и за январь!
Поступление ОС 24 декабря 2010, а Принятие к учёту ОС сделали 11 января 2011. Объясните пжл как начислить за прошедшие месяцы.
> к учёту ОС сделали 11 января 2011.
Оооо! Новая вводная? Короче, амортизация начинает начисляться на след.месяц после постановки на 01 счет! У вас, получается, с февраля! Какие проблемы? Перепроведите документ начисления за февраль и март и, возможно, перезакройте эти месяцы!
В этом и проблема, я недавно стал работать с 1С и не знаю как перепровести начисления и перезакрывать месяцы(( Заранее спасибо
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход