Корректировка стоимости списанных МПЗ

Новая тема
Здравствуйте, платформа 8.2.13.209, конфигурация Бухгалтерия Предприятия 2.0.21.1 Способ оценки списания МПЗ - по средней. Ситуация такая: приходит на центральный склад спецодежда "Д10.10 Субк1: Спецодежда Субк2:Центр склад  - К60.1 Субк1: Контрагент". Потом она перемещается на склад спецодежды "Д10.10 Субк1: Спецодежда Субк2: Склад1 - К10.10 Субк1: Спецодежда Субк2:Центр склад". Ушло по средней цене, все нормально. Списалось в эксплуатацию по средней цене, тоже все нормально. Происходит еще одно поступление, но по другой цене, так же перемещается, уже по другой средней цене. В итоге сальдо по данной номенклатуре 0 все ушло, но при закрытии месяца в операции корректировка стоимости номенклатуры программа делает проводку "Д10.10 Субк1: Спецодежда Субк2: Склад1 - К10.10 Субк1: Спецодежда Субк2:Центр склад" на сумму разницы в ценах, в общем доводит цену до средневзвешенной. Но сальдо на 10-ом счете получается просто сумма, без количества. Вроде, по логике, списать куда-то бы надо, но вот не списывает. Вопрос собственно: так и должно быть или сделать чего забыли?
>  но при закрытии месяца в операции корректировка стоимости номенклатуры программа делает
Если бы было все так, то программа не сделала бы проводок, а значит...

> в общем доводит цену до средневзвешенной


А зачем с центрального склада делать передачу в эксплуатацию? Делайте со Склад1, раз уж туда все перемещаете.
> Если бы было все так, то программа не сделала бы проводок, а значит...
Что значит? На конец месяца сальдо нулевое, а после выполнения операции висит сумма...

>А зачем с центрального склада делать передачу в эксплуатацию? Делайте со Склад1, раз уж туда все перемещаете.
В эксплуатацию уходит со Склада1, с центрального только перемещение
> Что значит?
Значит искать операции по центр.складу, но не "перемещение на склад".
Ээээээм... А какие именно операции? Если проводка именно корректирует стоимость списания со склада 1...
а не надо никаких корректировок. надо перед закрытием месяца перепровести все документы и все "разложится" по хронологии и текущей (скользящей) средней цене.
Перемещение и передачу в эксплуатацию делайте предпоследним днем месяца, или 23:59:50
Здравствуйте! Точно такаяже ситуация с возникновением проводок при корректировке столимости по счету 10.10 с разными складами, в результате чего на конец месяца висит сальдо. Как вы вышли из данной ситуации?
Доброго времени суток всем!
У нас УСН доходы-расходы. Продаем собственную продукцию.Почему при закрытии месяца формируются проводки по КОРРЕКТИРОВКЕ СТОИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ?  Можно ли эти проводки удалять, не будет ли это ошибкой?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход