УСН - принятие налогов и ЗП только в последний день месяца ?!?!?!?!?
16.05.2011
15:40
#1
Здравствуйте.
Неждано-негадано натолкнулись на такую "особенность" 1С8 : проплатили налоги, получили деньги из банка и выплатили ЗП 29.04 - это последний рабочий день месяца, 30.04 - суббота. И вдруг - такая особенность - все эти платежи от этой даты в КУДиР не принимаются в "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" (столб. 7).... ?!?!?!?
Опять бились-бились, поминая 7.7. где за несколько лет работы ни с чем таким не сталкивались - пробились ... Удалось просунуть это все в 7й столбец только изменив дату на платежках с 29.04 на 30.04... Звоню в тех.поддержку, там тоже бились-бились, нашли вариант "получше" - вроде достаточно изменить дату на расходных ордерах на зарплату (еще не перепроверяли) ... Мда... а в июле последний рабочий день - тоже 29 ,а всего дней 31... Там что изменять придется ?!?!? И как это объяснять при проверке, если, не дай Бог, вдруг случится ?!?!?!? При всем при том, что, например, в ФСС сказали, что вообще им налог надо за два рабочих дня до конца месяца платить, иначе по концу квартала платеж не успевают зачесть и приходится в Декларации показывать его на следующий месяц ....
Кто что посоветует ?
Неждано-негадано натолкнулись на такую "особенность" 1С8 : проплатили налоги, получили деньги из банка и выплатили ЗП 29.04 - это последний рабочий день месяца, 30.04 - суббота. И вдруг - такая особенность - все эти платежи от этой даты в КУДиР не принимаются в "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" (столб. 7).... ?!?!?!?
Опять бились-бились, поминая 7.7. где за несколько лет работы ни с чем таким не сталкивались - пробились ... Удалось просунуть это все в 7й столбец только изменив дату на платежках с 29.04 на 30.04... Звоню в тех.поддержку, там тоже бились-бились, нашли вариант "получше" - вроде достаточно изменить дату на расходных ордерах на зарплату (еще не перепроверяли) ... Мда... а в июле последний рабочий день - тоже 29 ,а всего дней 31... Там что изменять придется ?!?!? И как это объяснять при проверке, если, не дай Бог, вдруг случится ?!?!?!? При всем при том, что, например, в ФСС сказали, что вообще им налог надо за два рабочих дня до конца месяца платить, иначе по концу квартала платеж не успевают зачесть и приходится в Декларации показывать его на следующий месяц ....
Кто что посоветует ?
16.05.2011
18:40
#2
В 1С включение суммы налога в расходы происходит в наиболее поздний момент, когда выполнены оба условия:
1. Налог начислен
2. Налог уплачен
Т.е. если уплата налога происходит раньше, чем начисление, то в платежках сумма налога не будет включена в 7 графу (а будет включена только в 6 - расходы всего)
Сумма налога попадет в расход (и в 7ю графу) после того, как налог будет начислен - в момент проведения документа Начисление налогов и взносов с ФОТ - см. рис.
1. Налог начислен
2. Налог уплачен
Т.е. если уплата налога происходит раньше, чем начисление, то в платежках сумма налога не будет включена в 7 графу (а будет включена только в 6 - расходы всего)
Сумма налога попадет в расход (и в 7ю графу) после того, как налог будет начислен - в момент проведения документа Начисление налогов и взносов с ФОТ - см. рис.
Читают тему
(гостей: 1)