По какому принципу переносятся остатки по валютным 60 и 62 счетам

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9)

Осуществили перенос  и непонятно как считает остатки по счетам 60,21, например, по Налоговому учету.
Подскажите, а то на начало года и разницы в БУ и НУ
> непонятно как считает
Кто считает?

> а то на начало года и разницы в БУ
м-да...

По-русски сформулируйте вопрос, а то не понятно, что вам ответить.
на начало года посмотрите остатки, так понятнее
Раскройте оборотку за 31.12.2010 по контролю и посмотрите, что за документ там выволивается.
ничего не вываливается, просто валютная сумма по импорту (т.е. поставщику) оценена в валюте по-разному в БУ на 31.12.2010, а в НУ на дату поставки товаров - у меня на 30.12.10. Соответственно они вошли в 2,0 с расхождением
> оценена в валюте по-разному в БУ на 31.12.2010, а в НУ на дату поставки товаров - у меня на 30.12.10.
А постоянная разница есть? Вводили остатки каким документом?
постоянная разница есть
пбу 18 не применяем
ввод начальных остатков, как обычно
вопрос возник ввиду того, что по одному поставщику-разница есть, а по другому-нет, вот и хочу найти по какому считает правильно, ну или переносится правильно
В проводки попадают те суммы, которые указаны в документе ВНО в колонке "Сумма" и "Сумма для НУ".
ВНО_6222.jpg (74.47 КБ)
Понятно, а откуда берется тогда сумма НУ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход