Добрый день.<br>Ситуация такая: В марте был выдан аванс поставщику 20.000р. НДС 3050 был принят к вычету. В апреле мы потребили одну услугу на сумму 1.4р. При формировании книги покупок в закладке "Вычет НДС с выданных авансов" программа делает 2 записи<br>- счет-фактура полученны 3050<br>- списание с расчетного счет -3050<br>в журнале проводок стоят записи:<br> Д 68.02 К 76ВА 3050р <br>Д 68.02 К 76.ВА -3050р.<br><br>правильно ли это? и почему в апрельской книге покупок он формирует мне мартовскую счет-фактуру и списание с расчетного счета за март, причем красным цветом???