расходы по лизингу в налоговом учете 1С 8.2
23.06.2011
12:22
#1
Добрый день!
Программа 1С Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Ситуация следующая:
1. Заключили лизинговый договор на оборудование на сумму 11167347.90. Выкупная цена 80666.66. Стоимость оборудования (затраты лизингодателя) 8408425.94. Оборудование на балансе лизингополучателя (т.е. у нас).
Ежемесячный лизинговый платеж 275169, плюс разовый платеж вначале договора на сумму 1261263.90. Все суммы без НДС. Амортизация 84 месяца.
Сумма амортизации в БУ=(11167347.90+80666.66)/84=133904.94
в НУ=8408425.94/84=100100.31
В бухгалтерском учете лизинговые платежи не принимаются на расходы, только амортизация. А в налоговом лизинговые платежи принимаются за минусом амортизации.
Какие проводки надо делать в этом случае? Д20 К??? в БУ 0 в НУ 175068.69=275169-100100.31 ВР -175068.69
И если поставить минус, то программа понимает, что это разницы именно на те расходы, которые не учитываются в бухгалтерском учете?
Спасибо!
Программа 1С Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Ситуация следующая:
1. Заключили лизинговый договор на оборудование на сумму 11167347.90. Выкупная цена 80666.66. Стоимость оборудования (затраты лизингодателя) 8408425.94. Оборудование на балансе лизингополучателя (т.е. у нас).
Ежемесячный лизинговый платеж 275169, плюс разовый платеж вначале договора на сумму 1261263.90. Все суммы без НДС. Амортизация 84 месяца.
Сумма амортизации в БУ=(11167347.90+80666.66)/84=133904.94
в НУ=8408425.94/84=100100.31
В бухгалтерском учете лизинговые платежи не принимаются на расходы, только амортизация. А в налоговом лизинговые платежи принимаются за минусом амортизации.
Какие проводки надо делать в этом случае? Д20 К??? в БУ 0 в НУ 175068.69=275169-100100.31 ВР -175068.69
И если поставить минус, то программа понимает, что это разницы именно на те расходы, которые не учитываются в бухгалтерском учете?
Спасибо!
16.04.2012
13:47
#2
Скажите, Вы как-то решили проблему? И каким документом вы заносите лизинговые платежи? Я так понимаю, что весь НУ придется ручками делать? Спасибо.
16.04.2012
14:03
#3
В итоге заношу документом "Покупка, комиссия". как услугу на 76.07 счет. Но приходится корректировать вручную.
Ежемесячно сумма 324699.42.
В БУ - Д76.07 К76.08 275169
Д19.03 К76.08 49530.42
В НУ - Д76.07 К76.08 275169
Сумма ВР в дебете -275169
А вначале когда было принято оборудование, то делала ручной проводкой:
Д08.04 к76.07 в БУ на сумму договора лизинга с выкупной ценой, а в НУ на сумму приобретения оборудования лизинговой компанией. без ВР и ПР.
Ежемесячно сумма 324699.42.
В БУ - Д76.07 К76.08 275169
Д19.03 К76.08 49530.42
В НУ - Д76.07 К76.08 275169
Сумма ВР в дебете -275169
А вначале когда было принято оборудование, то делала ручной проводкой:
Д08.04 к76.07 в БУ на сумму договора лизинга с выкупной ценой, а в НУ на сумму приобретения оборудования лизинговой компанией. без ВР и ПР.
обновление базовой версииКак (если можно) корректировать Список валютных счетов, подлежащих переоценке
Читают тему
(гостей: 1)