Добрый день!<br>Подскажете пожалуйста в такой ситуации:<br>Проплатили возвратную тару - поставщик прислал накл. М-15 и выделил там НДС, чего не должен был делать, т.к. это "возвратная тара" док-ты исправлять отказывается. А я не знаю как правильно мне это оприходывать, и какими документыми провести. Делаю "поступление товара, закладка "тара" Дт 10.04 Кт 76.05, проводить док-т дает, но ндс не выделяет. а как сделать возврат тары?<br>запуталась окончательно. Помогите