Закрытие месяца в Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7

Новая тема
Добрый день! Хотелось бы получить совет у специалистов со стажем, А то я неуверен...
Клиент в конф.ПУБ 7.7 работает недавно, при этом ведет записи документов намеренно в неправильном порядке. К примеру, отключил в настройках "Парамерты конфигурации" контроль за отрицательными остатками на складах. И проводит "в минус" и "выпуск продукции", и "реализацию (продажа)". Говорит, что по-другому они (бухгалтер клиента и менджер) не могут. До внесения собственно ими же правильных записей для формирования себестоимости и проведения "закрытия месяца", бухгалтеру важно начислить зарплату и просчитать (автоматически) налоги от ЗП. И чтобы сформировались отчеты в ПФР, в ФСС. Зарплату всех сотрудников бухгалтер спец-но проводит по сч.26 (без сч.20). Директ-костинг включен. Галки в док-те "Закр.мес." бухгалтер отключает все кроме одной -"начисление налогов с фонда оплаты труда". Не спасает. Из-за отриц.остатков МПЗ на складах "Закрытие месяца" не проводится. Как пример: сразу выдается ошибка " Обнаружен отрицательный остаток на складе Склад готовой продукции :Продукция, Комплект плетеной мебели, количество -20. Документ не проводится."
Короче, клиент настаивает что-то придумать, чтобы программа не ругалась и давала автоматически расчет налого с ФОТ + отчеты в фонды.
Я не силен в бухгалтерии. И по коду в модуле не вижу, где обойти проверку, да так , чтобы остальное срослось.
Но самое главное, нужен совет: стоит ли вообще идти на поводу у клиента в данном случае?!. Боюсь, из-за недостаточного опыта поимею себе же постоянный "гемор."
Если не там вопрос задал - сорри! Поправьте меня.
Да. Виды деятельности клиента, отражаемые в базе: и услуги, и продажа товаров, и выпуск и реализация продукции. Если что-то не указал из прочих важных настроек или Учетной политики, пишите (кто решит помочь и обсудить мой вопрос), отвечу.
На поводу у клиента в любом случае не стоит идти.
И всё же. Помогите понять, почему в обычной типовой 1С,Бухгалтерии 7.7 в отличии от ПУБа, при всех отключенных галках кроме "Нач.налогов с ЗП" в документе "Закр.мес.", контроль за отриц.остатками не возникает.  И налоги рассчитываются.  А в ПУБе номер не катит.  ?? Меня бухгалтер клиента замучала.
> контроль за отриц.остатками не возникает
контроль включается константой только закрытие месяца тут не при чем. А зарплату лучше считать в специализированной конфигурации.
> И всё же. Помогите понять, почему в обычной типовой 1С,Бухгалтерии 7.7 в отличии от ПУБа, при всех отключенных галках кроме "Нач.налогов с ЗП" в документе "Закр.мес.", контроль за отриц.остатками не возникает. И налоги рассчитываются. А в ПУБе номер не катит. ?? Меня бухгалтер клиента замучала.
В ПУБе просто надо восстановить последовательность документов, чтобы закрылся месяц. В этом процессе и выявляется списание на минуса.
Затем можно хотя бы ФОТ начислить при закрытии месяца. А остальное закрытие бессмысленно при отрицательных остатках.
... а в обычной надо перепровести все документы перед закрытим месяца с включенным контролем. Программа сама "заставит" выстроить документы в "непротиворечивой" последовательности.
Читают тему
(гостей: 2)

Быстрый переход