Вычет НДС при перечислении аванса за основное средство

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
по авансу понятно. А когда оприходуете ОС НДС когда возместите (и соотв.восстановите НДС с аванса)?
По итогам декларации за 2 квартал поставим НДС с аванса к вычету. Получим возврат из бюджета.
По итогам  декларации за 3 кв. ( когда примем к учету), то включим НДС по счету-фактуре на отгрузку в покупки, и ту же сумму по счету-фактуре на аванс в продажи. Получится что суммы друг друга скомпенсируют  и в итоге "ноль".
Так ?
И ,кстати, насчет 08 счета.
Пока у нас нет акта передачи и госрегистрации мы не можем вообще принять объект к учету, ни на какой счет ( кроме забалансового).
Ведь он числится в собственности у продавца. На счете 08  формируется информация о затратах. А затраты должны быть документально подтверждены. У нас же еще  просто договор и аванс по нему. Следовательно это просто 76 счет.
Так или нет?
> Следовательно это просто 76 счет.
а почему не 60.2?
А просто так. :)
На 60 сч. я отношу контрагентов по основному виду деятельности, а на 76 разовых или по особым операциям.
но в конфе "автоматизация" завязана именно на 60 и 62! А так, ВСЕ расчеты можно вести на 76-ом! :-)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход