счет- фактура
02.01.2012
18:50
#1
подскажите пожалуйста, пришли денюшки от покупателя, это аванс, что я делаю дальше
1.банк
2.счет-фактура на аванс
3. а дальше куда я попадаю в 1С 7 в книгу продаж или только в книгу покупок (как корректировка )
спасибо
1.банк
2.счет-фактура на аванс
3. а дальше куда я попадаю в 1С 7 в книгу продаж или только в книгу покупок (как корректировка )
спасибо
02.01.2012
19:02
#3
давайте я задам вопрос по другому
подскажите пожалуйста, пришли денюшки от покупателя, это аванс, что я делаю дальше
1.банк
2.счет-фактура на аванс
3. а дальше куда я попадаю в 1С 7 в книгу продаж или только в книгу покупок
предположим , что все и оплата и реализация были в одном отчетном периоде
спасибо
подскажите пожалуйста, пришли денюшки от покупателя, это аванс, что я делаю дальше
1.банк
2.счет-фактура на аванс
3. а дальше куда я попадаю в 1С 7 в книгу продаж или только в книгу покупок
предположим , что все и оплата и реализация были в одном отчетном периоде
спасибо
02.01.2012
21:36
#4
если между авансом и отгрузкой меньше 5 дней, то с\ф на аванс можешь не выписывать. Иначе - как обычно: При получении аванса с\ф регистрируешь в книге продаж (начисляешь НДС), при отгрузке его-же регистрируешь в книге покупок (возмещаешь НДС).
03.01.2012
12:35
#5
Уважаемый Рисовед, в любом случае говорю спасибо, спасибо что вы есть.
я попробую описать ситуацию, своими глазами, т.е. на моем уровне, может я чего то не понимаю
24.01.2006 пришли деньги,
открываю выписку
д 51 к 62.2 51363.60
смотрю подчиненность
выписка- счет-фактура выданный от 24.01.2006 (открываю документ опять вопрос:
вид операции Аванс
галка стоит-сумма НДС определяется расчетным методом-это что такое? (у организации разные ставки 10 18, может в этом ...)
галка НЕ СТОИТ-включить в книгу продаж
далее... структура подчиненности-наш счет-фактура выданный-формирование записей книги покупок от 31.01.2006 - (разрез книги покупок я прикрепила в файл)
ни о какой книге продаж нет и мысли.......
я попробую описать ситуацию, своими глазами, т.е. на моем уровне, может я чего то не понимаю
24.01.2006 пришли деньги,
открываю выписку
д 51 к 62.2 51363.60
смотрю подчиненность
выписка- счет-фактура выданный от 24.01.2006 (открываю документ опять вопрос:
вид операции Аванс
галка стоит-сумма НДС определяется расчетным методом-это что такое? (у организации разные ставки 10 18, может в этом ...)
галка НЕ СТОИТ-включить в книгу продаж
далее... структура подчиненности-наш счет-фактура выданный-формирование записей книги покупок от 31.01.2006 - (разрез книги покупок я прикрепила в файл)
ни о какой книге продаж нет и мысли.......
03.01.2012
12:43
#6
У вас чисто теоретический вопрос?
> сумма НДС определяется расчетным методом-это что такое? (у организации разные ставки 10 18, может в этом ...)
В момент поступления аванса, трудно определить по каким ставкам они потом возмут, потому и сумма НДС определяется расчетным путем, причем рекомендуется выбирать основную ставку дейтсвующую на предприятии.
> сумма НДС определяется расчетным методом-это что такое? (у организации разные ставки 10 18, может в этом ...)
В момент поступления аванса, трудно определить по каким ставкам они потом возмут, потому и сумма НДС определяется расчетным путем, причем рекомендуется выбирать основную ставку дейтсвующую на предприятии.
Читают тему
(гостей: 1)