счет- фактура

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Многие продолжают работать. А уж начинать надо с 8-ки!
и больше ничего не скажите?
> галка НЕ СТОИТ-включить в книгу продаж
поэтому он туда и не попал.
>  наш счет-фактура выданный-формирование записей книги покупок
в книгу покупок он попал при проведении этого документа. Видимо в период от 24 до 31 под этот аванс была сделана отгрузка.
У вас вся беда в том, что вы "не понимаете" галочку "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж" в договоре. Поэтому произвольно ее снимаете и устанавливате.
как это "основную ставку"? Они же аванс прислали не просто так, а за конкретную поставку (услугу), ставка по которой известна. И в ПП обычно указывают "НДС в том числе". Вот поэтому сумма НДС и "расчетная", что вычисляется, а не указана явно.
нет, нет я как раз понимаю значение галочки
видимо тот, кто ей "баловался" в 2006 году - не понимал! :-)
это я поняла. простите не знаю как вас звать ....
я бы хотела еще пару вопросов задать
задавай! Тут никто не ограничивает. Только задаешь ты их всем!
я поняла......вопрос про этот пресловутый авансовый счет-фактур, я сделала разрез проводок



так в плане счетов программы написано  счет ЗПР 20Б-это продажи без НДС
, а у меня в проводке ЗПР 20Б полная стоимость......
это же аванс! Нет в нем суммы без НДС! Ты посмотри, как этот с\ф "выглядит" в книге продаж. Есть там сумма без НДС? Не "зацикливайся" ты на названиях служебных счетов!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход