ндс
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
23.02.2012
21:45
#1
Всем добрый вечер, меня осенил вопрос!!!!
Буду очень признательна, если помогут
Я читаю НК в частности НДС. немного не понятен цикл
из НК я поняла, что налогооблогаемая база это реализация + авансы,т.е. из них складывается книга продаж .
например в периоде
авансы 1000
обязательства 3000
итого 4000*18%=А который должны заплатить в бюджет
но при реализации мы возместим наши 3000, а что будет 1000
прошу помочь
Буду очень признательна, если помогут
Я читаю НК в частности НДС. немного не понятен цикл
из НК я поняла, что налогооблогаемая база это реализация + авансы,т.е. из них складывается книга продаж .
например в периоде
авансы 1000
обязательства 3000
итого 4000*18%=А который должны заплатить в бюджет
но при реализации мы возместим наши 3000, а что будет 1000
прошу помочь
24.02.2012
09:29
#2
ты забыла про книгу покупок. Тогда и получается, что НДС для уплаты посчитается с твоей 1000!
25.02.2012
14:06
#6
> налогооблогаемая база это реализация + авансы,т.е. из них складывается книга продаж
Реализация + полученные от покупателей авансы, по которым еще не было реализации.
> например в периоде
> авансы 1000
> обязательства 3000
А что вы имеете в виду под обязательствами?
С реализации вы должны заплатить налог. С авансов тоже, но при последующей реализации эти (временные) записи сторнируются и заменятся на окончательные записи в соответствии с реализацией.
Реализация + полученные от покупателей авансы, по которым еще не было реализации.
> например в периоде
> авансы 1000
> обязательства 3000
А что вы имеете в виду под обязательствами?
С реализации вы должны заплатить налог. С авансов тоже, но при последующей реализации эти (временные) записи сторнируются и заменятся на окончательные записи в соответствии с реализацией.
25.02.2012
20:46
#7
> при последующей реализации эти (временные) записи сторнируются и заменятся на окончательные записи в соответствии с реализацией.
интересная интерпретация. Только эти записи не "сторнируются" в книге продаж (речь о ней, видимо?), а регистрируются в книге покупок. А "окончательные записи в соответствии с реализацией" делаются в книге продаж вне зависимости от наличия предварительной оплаты (аванса).
интересная интерпретация. Только эти записи не "сторнируются" в книге продаж (речь о ней, видимо?), а регистрируются в книге покупок. А "окончательные записи в соответствии с реализацией" делаются в книге продаж вне зависимости от наличия предварительной оплаты (аванса).
25.02.2012
20:59
#9
под "сторно" обычно подразумеваются "красные" записи с отрицательными суммами. Мне приходилось встречать и такие книги продаж. Так, что это существенное уточнение, особенно для начинающих. И смысл здесь не в "сторно" начисленного НДС (в книге продаж), а в его возмещении (в книге покупок).
- 1
- 2
ЗКБУ (1.0.18.1), распределение документов со средним заработком по источникам финансированОстатки на начала года в 1с бухгалтерия8, 1.6 по 41.12 и 42.02
Читают тему
(гостей: 1)