Бух 33.7<br> <br>ввели ОС в эксплуатацию документом "Ввод ОС в эксплуатацию". При закрытии месяца амортизация начисляется нормально, способ отражения - на счет 20.01, а после операции "Закрытие 20,23,25,26 счетов" зависает сумма амортизации на счете 20.01, причем по бухучету сумма не списывается, а списывается сумма по НУ, и тут же сторнируется, и получается, что в итоге по кредиту 0, а сумма по дебету висит....<br>Может, и невнятно, но я не бухгалтер.<br>Подскажите пожалуйста, что нужно делать, потому что в поиске ничего подобного не нашел.