У нас БП 2.0.32.4.<br><br>Товары на остатке на 01.01.2011 г отражены документом Ввод нач. остатков. В качестве документа партии и<br><br>документа расчетов указан Документ расчетов с контрагентом. Состояние расхода-"не списано", отражение в УСН-"принимается". В учетной политике-УСН,доходы-расходы,для товаров-снят флаг-приниматся к расходу по оплате<br><br>покупателя.<br><br>Проводим реализацию этого товара-в проводках нет закладочки "Расшифровка КУДР". Т.е. не принимается к расходам.<br><br>В чем может быть ошибка?