Основное средство собрано из комплектующих
26.10.2004
06:49
#1
Бухгалтерия для бюдж. организаций 7.70.425.
Формируем компьютер из 15-ти комплектующих, делаем 15 проводок
013.1-043.1 на каждую позицию, все на один инв.номер.
Потом формируем инвентаризационную опись ф.401 и видим, что для этого инв.номера в графе "Количество" стоит 15.
Матответственные пугаются.
Может, мы что не так делаем?
Пожалуйста, подскажите, как быть.
Формируем компьютер из 15-ти комплектующих, делаем 15 проводок
013.1-043.1 на каждую позицию, все на один инв.номер.
Потом формируем инвентаризационную опись ф.401 и видим, что для этого инв.номера в графе "Количество" стоит 15.
Матответственные пугаются.
Может, мы что не так делаем?
Пожалуйста, подскажите, как быть.
26.10.2004
08:01
#2
Проблема в том, что на обоих этих счетах количественный учет и количество на счете 043 вовсе не означает количество на 013 счете.
Вот что пишет 1С в книге "Бухгалтерия для бюджетных организаций" в вопросах и ответах:
"В типовой конфигурации не предусмотрены операции комплектации основного средства. Если в документах поставщика стоимость компьютера указана одной суммой, то такой компьютер приходуется как имущественный комплекс, т.е. как один инвентарный объект.... Если в документах поставщика стоимость компьютера указана в виде спецификации - отдельно указаны стоимость системного блока, монитора и т.п., то логично оприходовать разные части как разные объекты учета ..."
В этом случае можно посоветовать только если это один поставщик, тогда одной суммой минуя 043 проводку Дт 013 -Кт 178. А если поставщики разные, тогда либо как 1С советует, либо мириться с количеством в описи
Вот что пишет 1С в книге "Бухгалтерия для бюджетных организаций" в вопросах и ответах:
"В типовой конфигурации не предусмотрены операции комплектации основного средства. Если в документах поставщика стоимость компьютера указана одной суммой, то такой компьютер приходуется как имущественный комплекс, т.е. как один инвентарный объект.... Если в документах поставщика стоимость компьютера указана в виде спецификации - отдельно указаны стоимость системного блока, монитора и т.п., то логично оприходовать разные части как разные объекты учета ..."
В этом случае можно посоветовать только если это один поставщик, тогда одной суммой минуя 043 проводку Дт 013 -Кт 178. А если поставщики разные, тогда либо как 1С советует, либо мириться с количеством в описи
26.10.2004
08:53
#3
Спасибо за ответ.
На будущее понятно.
А то, что уже сделано - не чревато ли это чем-нибудь.
Бюджетная организация - это же проверки КРУ, а они там сильно носом роют. Достаточно ли будет просто в инв.ведомости исправить ручками количество, распечатать, подшить в папочку и зыбыть.
Но мы обязаны проводить инвентаризацию каждый год и каждый раз править ручками грустно.
Все сторнировать и сделать 013-178?
Понимаю, что вопрос глупый, просто хочется моральной поддержки.
На будущее понятно.
А то, что уже сделано - не чревато ли это чем-нибудь.
Бюджетная организация - это же проверки КРУ, а они там сильно носом роют. Достаточно ли будет просто в инв.ведомости исправить ручками количество, распечатать, подшить в папочку и зыбыть.
Но мы обязаны проводить инвентаризацию каждый год и каждый раз править ручками грустно.
Все сторнировать и сделать 013-178?
Понимаю, что вопрос глупый, просто хочется моральной поддержки.
26.10.2004
09:00
#4
Вам поможет операция вручную такого характера:
Дт 00-Кт 013 и указать количество(на единицу меньше, чем в описи), но не указывать сумму. Тогда в ведомости красиво получается, да и в учете нигде не фигурирует
Дт 00-Кт 013 и указать количество(на единицу меньше, чем в описи), но не указывать сумму. Тогда в ведомости красиво получается, да и в учете нигде не фигурирует
26.10.2004
09:16
#5
Еще раз большое спасибо. Попробуем с нулевым счетом.
И еще вопрос.
Мы вынуждены делать 013-043 из-за ЭКР.
Допустим, в лаборатории нет денег по статье 240120-Оборудование, но есть деньги по статье 11350. Мы оплачиваем комплектацию по 110350.
Можем ли мы делать 013-178 при такой оплате? И корректна ли проводка 200-260, субконто ЭКР у 200-го счета - 110350, а не 240120?
Заранее благодарю.
И еще вопрос.
Мы вынуждены делать 013-043 из-за ЭКР.
Допустим, в лаборатории нет денег по статье 240120-Оборудование, но есть деньги по статье 11350. Мы оплачиваем комплектацию по 110350.
Можем ли мы делать 013-178 при такой оплате? И корректна ли проводка 200-260, субконто ЭКР у 200-го счета - 110350, а не 240120?
Заранее благодарю.
26.10.2004
10:30
#6
С точки зрения программы - использование ЭКР 110350 для проводки 013-178 вполне допустимо, а вот как раз таки КРУ!
Бюджетники, с которыми наша организация имеет дело, выкручиваются как могут(просят накладные с другими наименованиями, либо услуги вместо консультационных указать ремонт компьютера, потому что их казначейство на ремонт деньги согласно давать, а на консультации - нет) Поэтому полагаю, что этот вопрос надо обсудить с вашим распорядителем
Бюджетники, с которыми наша организация имеет дело, выкручиваются как могут(просят накладные с другими наименованиями, либо услуги вместо консультационных указать ремонт компьютера, потому что их казначейство на ремонт деньги согласно давать, а на консультации - нет) Поэтому полагаю, что этот вопрос надо обсудить с вашим распорядителем
Читают тему
(гостей: 1)