Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Отражение операций с давальческим сырьем

Наташа2007
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 197
Пост №1
 
06.04.2012 09:59

Добрый день. 1С Предприятие, 7.7. Бух. учет 4.5. Прочитала на форуме темы с подобными вопросами. Но ничего так и не поняла. Помогите, пожалуйста , разобраться. С таким сталкиваюсь в первые.<br>Мы купили составляющие материалы : ламочка и корпус для лампочки док. "Поступление материалов" Д10.1 Кт601<br>Передали в переработку "Передача в переработку на сторону" Дт10.7Кт10.1<br>Поступила из переработки уже другое наименование - светильник , не пойму как это сделать? Каким документом?<br>И еще это нужно потом как-то провести, чтобы потом появилось на 41 счете . Т.к. мы эти светильники потом продали. Извините, может вопрос глупый, просто у нас только торговля была. Производство не знаю. Искала в 1С 7.7, но не нашла.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
06.04.2012 10:30

> чтобы потом появилось на 41 счете<br>> Производство не знаю<br>продукция на 43 счете.<br>Д20 К10.7 списали в производство материалы, переданные в переработку<br>Д20 К... списали прочие затрвты на производство светильников<br>Д43 К20 оприходовали гот.продукцию (светильники, которые производите вы, а не переработчик!!!!!)<br>Д60 К51 оплатили услуги переработчика

Наташа2007
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 197
Пост №3
 
06.04.2012 10:53

Рисовод спасибо. <br>> Д43 К20 оприходовали гот.продукцию (светильники, которые производите вы, а не переработчик!!!!!)<br>Каким документом это сделать? Я попробовала Сделать документом "Передача ГП на склад", но у меня формирует проводкт Дт43Кт40

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №4
 
06.04.2012 11:49

тогда при закрытии бкдет проводка Д40 К20

Наташа2007
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 197
Пост №5
 
06.04.2012 11:55

> тогда при закрытии бкдет проводка Д40 К20<br>При закрытии месяца документом "Закрытие месяца" там галочку нужно поставить ? Просто это производство как темный лес.....

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №6
 
06.04.2012 12:08

ну да "Расчет и корректировка ..."

Наташа2007
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.12.2008
Сообщений: 197
Пост №7
 
06.04.2012 12:59

Спасибо большое!!!!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация