НДС 0%- реализация в 7.7, подтвержд-в 8.2

Новая тема
Добрый день, как быть?
в прошлом году работали в 7.7. В 4-м квартале была реализация- экспорт.
Но док-ты собрали только в этом году. На начало года остатки перенесены в Бух 8.2.
Следовательно, каким-то образом должны отразить зачет НДС, в части реализации по ставке 0%
Кто подскажет порядок действий?
это не то же самое, что завести в 8.2 всё от начала до конца..

Может, кто справился с подобной задачей?
спасибо.ЭТо нужно очень срочно!! НДС на носу!!
Дело в том, что реализацию мы уже ведь не можем проводить, т.к.сумма сидит в остатках.А т.к. это товар, то надо еще и товарные остатки менять и т.п.Если проводить эти документы отдельными документами..
Если же не проводить реализацию, не проведется и сч-ф выданная.
Да и вообще-ни тот ни другой документ в этом случае не проводится в "подтверждении нулевой ставки"..
уж я молчу, что если всё-таки проводить реализацию,то естественно, так же,прошлым годом..
а оплата была уже в январе этого года.
Поэтому на конец прошлого года будет остаток по 62.
А следовательно,еще дб появиться курсовые разницы..
Плюс еще куда-то нужно будет убирать 90 сч и 91..
В общем, морока..
А если учесть, что и товара разного много-много забиватьпридется..
В общем, пока не оч. знаем, как быть.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход