неправильные суммы вычета НДС по перечисленным и частично зачтенным авансам

Новая тема
Такая проблема: перечислили авансы в марте постащику. Счет-фактуры на авансы получены и зарегистрированы. В конце марта поставщик отгрузил товары, но не на все авансы, на конец квартала есть задолженность поставщика. Счет-фактуры на полученные товары зарегистрированы. Теперь у меня к вычету получается очень большая сумма НДС, т.е. отгрузка товаров не пошла в зачет авансов. Как исправить ситуацию, можно ли не учитывать счет-фактуры на отгруженные товары, а только на авансы?
>  можно ли не учитывать счет-фактуры на отгруженные товары, а только на авансы?<br>а что вы отгружаете? Вы же покупатель? Если так, то вы должны восстановить НДС на выданный аванс в части поступивших товаров. Т.о. к вычету останется только НДС с незакрытого выданного аванса и НДС "входной" по полученным товарам.

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход