Отражение корректировки поступления в книге покупок

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Если сделать проведение документов по регистрам НДС то 68 закрывается 19 - чушь вобще полная
Больше спамить не буду, славо богу что нашел регламентную обработку и то ладно! То что у тебя делается неправильно, это еще не означет что ошибка в конфигурации.
простите, а вы не подскажете, где можно почитать про правильность оформления в 1с корректировок?
а то есть реализация февральская, апрелем делаю корректировку реализации (с уменьшением стоимости), счет-фактуру корректирующий, а в книге покупок не вижу этого счета-фактуры.
и если делаю "Формирование записей книги покупок", не вижу этот счет-фактуру на закладке "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации".
заранее спасибо.
Толку то от нее вы меня улыбаете
Значит по вашему
1. проводиим приход, упс товара нет - делаем корректировку по приходу 19 ушел
2. формируем книгу покупок - ой 19 отвалил на 68 то чего нет
3. ай фигня запустим регламентную обработку 68 на 19 закрылся

ай книга покупок выходит липа. фигня.
Стоимость ведь уменьшается, раз поставщик недопоставил товар? Тогда стоит справку к документу хотя бы прочитать:

При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по   восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому   выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ).  Для этого  необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге  продаж.
Ниже ответил.
> простите, а вы не подскажете, где можно почитать про правильность оформления в 1с корректировок?
> а то есть реализация февральская, апрелем делаю корректировку реализации (с уменьшением стоимости), счет-фактуру корректирующий, а в книге покупок не вижу этого счета-фактуры.
> и если делаю "Формирование записей книги покупок", не вижу этот счет-фактуру на закладке "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации".
> заранее спасибо.

[Промодерировано]
> Стоимость ведь уменьшается, раз поставщик недопоставил товар? Тогда стоит справку к документу хотя бы прочитать:
>  
> При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по   восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому   выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ).  Для этого  необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге  продаж.


Так НДС не принят к учету. и на фик его принимать если товар не поставлен?
Сделал ради интересу как вы сказали

Книга продаж пишет
Документ не заполнен:
- не обнаружены записи к отражению в книге продаж

естественно че там восстанавливать то
Тогда нафик вообще в одном периоде делать корректировку поступления?
Читают тему
(гостей: 2)

Быстрый переход