Отражение корректировки поступления в книге покупок

Новая тема
Показывать по сообщений
Если сделать проведение документов по регистрам НДС то 68 закрывается 19 - чушь вобще полная
Больше спамить не буду, славо богу что нашел регламентную обработку и то ладно! То что у тебя делается неправильно, это еще не означет что ошибка в конфигурации.
простите, а вы не подскажете, где можно почитать про правильность оформления в 1с корректировок?<br>а то есть реализация февральская, апрелем делаю корректировку реализации (с уменьшением стоимости), счет-фактуру корректирующий, а в книге покупок не вижу этого счета-фактуры.<br>и если делаю "Формирование записей книги покупок", не вижу этот счет-фактуру на закладке "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации".<br>заранее спасибо.
Толку то от нее вы меня улыбаете<br>Значит по вашему<br>1. проводиим приход, упс товара нет - делаем корректировку по приходу 19 ушел<br>2. формируем книгу покупок - ой 19 отвалил на 68 то чего нет<br>3. ай фигня запустим регламентную обработку 68 на 19 закрылся<br> <br>ай книга покупок выходит липа. фигня.
Стоимость ведь уменьшается, раз поставщик недопоставил товар? Тогда стоит справку к документу хотя бы прочитать:<br> <br>При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по   восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому   выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ).  Для этого  необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге  продаж.
Ниже ответил.
> простите, а вы не подскажете, где можно почитать про правильность оформления в 1с корректировок?<br>> а то есть реализация февральская, апрелем делаю корректировку реализации (с уменьшением стоимости), счет-фактуру корректирующий, а в книге покупок не вижу этого счета-фактуры.<br>> и если делаю "Формирование записей книги покупок", не вижу этот счет-фактуру на закладке "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации".<br>> заранее спасибо.<br> <br>[Промодерировано]
> Стоимость ведь уменьшается, раз поставщик недопоставил товар? Тогда стоит справку к документу хотя бы прочитать:<br>>  <br>> При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по   восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому   выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ).  Для этого  необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге  продаж.<br> <br> <br>Так НДС не принят к учету. и на фик его принимать если товар не поставлен?
Сделал ради интересу как вы сказали<br> <br>Книга продаж пишет<br>Документ не заполнен:<br> - не обнаружены записи к отражению в книге продаж<br> <br>естественно че там восстанавливать то
Тогда нафик вообще в одном периоде делать корректировку поступления?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход