Отражение корректировки поступления в книге покупок
25.04.2012
17:36
#21
Я не знаю, что там у вас в базе творится, но такая ситуация была у одного моего клиента, у него все сформировалось отлично.
25.04.2012
17:39
#22
> 1. Сформировано поступление товаров и услуг №1 от 15 апреля 2012 года на сумму 1000р в т.ч. НДС 180 р поставщик ошибся и не поставил некоторые позиции
а когда это выяснилось? Т.е. вы заприходовали просто "по документам"?
а когда это выяснилось? Т.е. вы заприходовали просто "по документам"?
25.04.2012
17:40
#23
ну вот прислал поставщик накладную разбирают товар а половину нет.
Бухи раньше оформляли через возврат товаров поставщику и все там отражалось в покупках и в продажах соответственно.
Теперь вот с 1 апреля корректировка и все полный развал учета НДС.
Методика мне понятна, не понятно зачем принимается НДС к учету когда корректировка введена, а потом еще восстанавливать его, справки пришивать почему да отчего - на фик такая корректировка вобще?
Бухи раньше оформляли через возврат товаров поставщику и все там отражалось в покупках и в продажах соответственно.
Теперь вот с 1 апреля корректировка и все полный развал учета НДС.
Методика мне понятна, не понятно зачем принимается НДС к учету когда корректировка введена, а потом еще восстанавливать его, справки пришивать почему да отчего - на фик такая корректировка вобще?
25.04.2012
17:42
#24
Не то что в одном периоде, а даже в один день. Да, умеют люди себе проблемы создавать.
25.04.2012
17:42
#25
> > 1. Сформировано поступление товаров и услуг №1 от 15 апреля 2012 года на сумму 1000р в т.ч. НДС 180 р поставщик ошибся и не поставил некоторые позиции
> а когда это выяснилось? Т.е. вы заприходовали просто "по документам"?
Выясняется это сразу, поставщику выставляется претензия, согласовывается и делается возврат. Только вот беда возврат идет через принятый к учету НДС счет 68 а нам фактически и НЕ НУЖНО принимать к учету НДС по товарам которые не поставлены.
> а когда это выяснилось? Т.е. вы заприходовали просто "по документам"?
Выясняется это сразу, поставщику выставляется претензия, согласовывается и делается возврат. Только вот беда возврат идет через принятый к учету НДС счет 68 а нам фактически и НЕ НУЖНО принимать к учету НДС по товарам которые не поставлены.
25.04.2012
17:44
#26
> согласовывается и делается возврат
Про какой возврат идет речь? Как можно возвратить, то что не пришло?
Про какой возврат идет речь? Как можно возвратить, то что не пришло?
25.04.2012
17:45
#27
> > согласовывается и делается возврат
> Про какой возврат идет речь? Как можно возвратить, то что не пришло?
Бухи до 1 апреля принимали как есть по документам, недостачу принимают на склад недостач, оттуда идет возврат.
> Про какой возврат идет речь? Как можно возвратить, то что не пришло?
Бухи до 1 апреля принимали как есть по документам, недостачу принимают на склад недостач, оттуда идет возврат.
25.04.2012
17:55
#29
> Бардак не автоматизуруется, в принципе!
Такое высказывание в нашей компании преследуется увольнением + нужно сделать так как говорит бух. =)
Проводки которые делает Корректировка его устраивает нужно отобразить в книге покупок(строкой) уменьшение НДС к принятию, таки руками писать книгу покупок или все же есть ПРАВИЛЬНАЯ методика принятия НДС по корректировкам поставщиков?
Такое высказывание в нашей компании преследуется увольнением + нужно сделать так как говорит бух. =)
Проводки которые делает Корректировка его устраивает нужно отобразить в книге покупок(строкой) уменьшение НДС к принятию, таки руками писать книгу покупок или все же есть ПРАВИЛЬНАЯ методика принятия НДС по корректировкам поставщиков?
Читают тему
(гостей: 2)