Сторно и НДС (КА 8.2)
04.10.2012
13:20
#11
я сторно сделала документом "Корректирвка регистров" и убрала просто регистры НДС, краснота исчезла,так можно?
04.10.2012
13:26
#12
>так можно?<br>По закону нет, а в программе можете делать под вашу ответственность.
04.10.2012
13:28
#13
мне не понятно: когда вы оприходовали лишние, то взяли себе этот ндс в вычет. теперь делаете сторно - вы восстановили этот ндс прежде, чем корректировать регистры?
04.10.2012
13:36
#15
ситуация такая была: документы от 16.02.2012 на общую сумму 1184 руб. от поставщика пришли во втором квартале, оприходовала по конверту 30.06.2012 НО когда я их ждала по конверту, сдуру занесла 01.04.2012 на сумму 240 рублей (одну позицию, другую на обратной стороне не увидела). получается на 240 приход просто лишний, а полностью правильно оприходвала 30.06.2012
04.10.2012
13:39
#16
ну а дальше? вы же сделали 68.2-19.... с этих 240? а когда строно делали - вернули их с 68?
04.10.2012
13:59
#18
Вам же написали<br>Сторнирование- "Восстановление НДС" - подача корректировочной декларации по НДС.<br>И после этого вы утверждали что сложность в "боссе".
04.10.2012
14:24
#19
тут восстановлением в тек.периоде не отделаешься, т.к. возмещение было ошибочное, необоснованное. Тут только доп.листы к книге покупок прошлого периода и, естественно, уточненка (корректировка) за тот период. Это, что касается налогового учета НДС. По бух учету все проводки текущим периодом.
Читают тему
(гостей: 1)