Сторно и НДС (КА 8.2)
04.10.2012
14:58
#22
P.S.<br>У нас главбухи , если восстановление идет по Кт 68, делают запись в книгу продаж с "+" , а не в книгу покупок с "-" .
04.10.2012
15:07
#23
это смотря по "обстоятельствам" восстановления! В данном примере этого нельзя! И варианты проводок значения не имеют!
04.10.2012
15:35
#24
Я не настаиваю, я не бухгалтер.<br>Но как правило, все восстановления по Кт 68 ранее принятого НДС идет через начисление в книге продаж.<br>Налоговая проверка как раз тупо сравнивает Кт 68 с книгой продаж. а Дт 68 с книгой покупок. Да и сейчас мы восстанавливаем ранее принятый НДС -если корректировочный с/ф в книге продаж и проводка в этом случае по Кт 68 с «+», а исправленный с/ф в книге покупок и проводка по Дт 68 с «-»
04.10.2012
15:51
#25
это возможно только в случае обоснованного, а не ошибочного вычета в прошлом. Если бы у вас была рассматриваемая ситуация, то 90 против 10, что обратили-бы. А корр.с\ф в рассматриваемом примере на присутствует. И придуман он именно для удобства обоснованной корректировки именно в тек.периоде.
04.10.2012
16:03
#26
Корр. с иправлениями я привела для привела чтобы показать соответствие какая проводка и куда идет запись - в книгу продаж или в книгу покупок.<br> <br>> Если бы у вас была рассматриваемая ситуация, то 90 против 10, что обратили-бы.<br>Вот имеенно что после проверки налогой бухгалтера и стали придерживать этого подхода.
Читают тему
(гостей: 1)