Здравствуйте.<br>С учетом новой информации немного переформулирую предыдущий вопрос.<br>Ситуация следующая.<br>Зарплата рассчитывается в ЗУП и переносится затем в Бухгалтерию 2.0.<br>По отпускам в БУ рассчитывается резерв, в НУ резерва нет. Это все указано в настройке в ЗУП.<br>При начислении резерва 20,26-96 образуется ВР, что отражается в проводках, которые переносятся в Бухгалтерию. И в бухгалтерии закрытием месяца признается отложенный налоговый актив на 09.<br> <br>Когда идет выплата отпуска, то по БУ формируется проводка 96-70, а по НУ должна формироваться 20,26-70 (т.к. по НУ резерва нет) иро соответсвенно данная сумма должна уменьшать ВР и закрытием месяца формироваться проводка по списанию отложенного налогового актива на 09 счете.<br>Вопрос, что нужно сделать в программе, чтобы при выплате отпуска шли описанные проводки?