Сторнирование
26.11.2012
13:53
#11
Просто все авансы сделаны вручную: Дт 38 КТ 76 ав на суммы которых НЕТ в реализации.
26.11.2012
13:55
#12
делайте на копии
документ "корректировка долга" - корректируйте что хотите, а потом посмотрите во что вам это выльется
документ "корректировка долга" - корректируйте что хотите, а потом посмотрите во что вам это выльется
26.11.2012
14:07
#14
*68 конечно.
Объясню примером, у меня суммы по ДТ 6202 БОЛЬШЕ сумм по КТ 76 АВ. Необходимо как-то перенести эту разницу на 6201. Корректировка долга увеличивает обороты по сч 6202, этого не надо. Есть ли в 1С возможность сторнировать с 6202 и одновременно начислить на 6201 необходимую сумму.
Работаю в копии.
Объясню примером, у меня суммы по ДТ 6202 БОЛЬШЕ сумм по КТ 76 АВ. Необходимо как-то перенести эту разницу на 6201. Корректировка долга увеличивает обороты по сч 6202, этого не надо. Есть ли в 1С возможность сторнировать с 6202 и одновременно начислить на 6201 необходимую сумму.
Работаю в копии.
26.11.2012
14:25
#15
> ДТ 6202 БОЛЬШЕ сумм по КТ 76 АВ
а как иначе, если по 76АВ отражается НДС от 6202?
а как иначе, если по 76АВ отражается НДС от 6202?
26.11.2012
14:29
#17
подождите, вы реально хотели чтобы у вас совпали суммы 62.02 и 76.АВ? не суммы НДС с сумм 62.02? и это вам гл.бух сказал?
ПБУ 18. Если в текущем месяце убыток, то не выполняется равенство БУ=НУ+ПР+ВРПолучаем услуги склада хранения от нерезидента на территории иностранного государства.
Читают тему
(гостей: 1)