Сторнирование

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Просто все авансы сделаны вручную: Дт 38 КТ 76 ав на суммы которых НЕТ в реализации.
делайте на копии
документ "корректировка долга" - корректируйте что хотите, а потом посмотрите во что вам это выльется
> Дт 38
68?
*68 конечно.

Объясню примером, у меня суммы по ДТ 6202 БОЛЬШЕ сумм по КТ 76 АВ. Необходимо как-то перенести эту разницу на 6201. Корректировка долга увеличивает обороты по сч 6202, этого не надо. Есть ли в 1С возможность  сторнировать с 6202 и одновременно начислить на 6201 необходимую сумму.
Работаю в копии.
> ДТ 6202 БОЛЬШЕ сумм по КТ 76 АВ
а как иначе, если по 76АВ отражается НДС от 6202?
спс кэп.
подождите, вы реально хотели чтобы у вас совпали суммы 62.02 и 76.АВ? не суммы НДС с сумм 62.02? и это вам гл.бух сказал?
Суммы НДС конечно, что за вопрос.
А сразу "внятно" написать вопрос? Тогда получается, что при отгрузке под аванс проводку по 76АВ не делали?
тогда я не поняла вашего спасибо
т.е. у вас пришел аванс 10000, а ндс вы начислили 100? так почему корректировка долга не работает? если там заполнить правильно виды движений и счета учета, то получаются самые разнообразные комбинации
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход