Амортизация ОС при участии ОС в строительстве
06.09.2013
12:10
#1
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли настроить амортизацию ОС следующим образом.
ОС участвует в строительстве объекта, и необходимо распределить начисление амортизации на 08.03 и как положено на 20.
Ведется строительство основного средства Уклон №820 хоз. способом.
Возникает необходимость распределять на 08,03 амортизацию основных средств, участвующих в создании этого нового объекта в некоторой доли, согласно производственному отчету.
Амортизация начисляется в дебет 20го счета. Ссогласно перечню прямых затрат, установленному в учетной политике предприятия, амортизация относится на 43 счет, но при списании амортизации на 43й не учитывается факт того, что амортизация с 20го частично была распределена на 08.03 на строительство объекта ОС.
Кроме того искажаются косвенные затраты - относятся на 90й в сумме, уменьшенной на распределённую амортизацию на 08й, т.е. вместо того, что бы уменьшать 43й, уменьшается 90,08,1.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, Спасибо!
Подскажите, пожалуйста! Возможно ли настроить амортизацию ОС следующим образом.
ОС участвует в строительстве объекта, и необходимо распределить начисление амортизации на 08.03 и как положено на 20.
Ведется строительство основного средства Уклон №820 хоз. способом.
Возникает необходимость распределять на 08,03 амортизацию основных средств, участвующих в создании этого нового объекта в некоторой доли, согласно производственному отчету.
Амортизация начисляется в дебет 20го счета. Ссогласно перечню прямых затрат, установленному в учетной политике предприятия, амортизация относится на 43 счет, но при списании амортизации на 43й не учитывается факт того, что амортизация с 20го частично была распределена на 08.03 на строительство объекта ОС.
Кроме того искажаются косвенные затраты - относятся на 90й в сумме, уменьшенной на распределённую амортизацию на 08й, т.е. вместо того, что бы уменьшать 43й, уменьшается 90,08,1.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, Спасибо!
06.09.2013
13:12
#2
Здравствуйте!
А пропорция каждый месяц разная?
И каким документом "амортизация с 20го частично была распределена на 08.03 на строительство объекта ОС"?
А пропорция каждый месяц разная?
И каким документом "амортизация с 20го частично была распределена на 08.03 на строительство объекта ОС"?
06.09.2013
13:18
#3
Пропорция, возможно, будет разная. (если есть возможность настроить пропорцию, то как) Амортизацию на 08.03, пытались списать ручной проводкой, но закрытие происходит не верно.
06.09.2013
13:40
#4
От ручных проводок в подобных ситуациях лучше отказаться, так как это влечет за собой ошибки, как вы уже убедились, и потом тоже может всплыть в самом неподходящем месте.
Лучше бы чтобы пропорция была условно постоянной, тогда делаем один раз документ "ОС - параметры амортизации - изменение способа отражения расходов по амортизации ОС".
Там создаем новый способ, который будет состоять из двух строк, одна из которых на 08.03, другая на 20, пропорция указывается там, где коэффициент, в сумме коэффициент должен быть равен единице.
Амортизация по новому способу начнет считаться со следующего месяца.
Если коэффициент каждый месяц будет меняться, то такой документ придется рождать каждый месяц.
Лучше бы чтобы пропорция была условно постоянной, тогда делаем один раз документ "ОС - параметры амортизации - изменение способа отражения расходов по амортизации ОС".
Там создаем новый способ, который будет состоять из двух строк, одна из которых на 08.03, другая на 20, пропорция указывается там, где коэффициент, в сумме коэффициент должен быть равен единице.
Амортизация по новому способу начнет считаться со следующего месяца.
Если коэффициент каждый месяц будет меняться, то такой документ придется рождать каждый месяц.
06.09.2013
13:52
#5
Спасибо! Попробуем. Когда спросил, про коэффициент, ответили что меняется каждый месяц, иногда распределение не происходит. Так что придется заводить данный способ каждый месяц.
06.09.2013
20:01
#6
> Ссогласно перечню прямых затрат, установленному в учетной политике предприятия, амортизация относится на 43 счет
Это как? Д43 К02?
Каждый месяц "согласно произодственному отчету" делайте прерд закрытием месяца проводки Д20 К02 (красным), Д08 К02 (черным) на сумму доли "строительной" амортизации этого ОС.
А в тех месяцах, когда ОС частично занято на стройке, вы недодаете продукцию? Или она у вас становится дешевле? Если уж вы так скурпулезно относитесь к себестоимости строящегося объекта и выпускаемой продукции, то у вас в эти месяцы амортизация должна не делиться, а возрастать. Это я все к тому, что не надо с амортизацией ничего делать вообще. Ведь ее "строительная" доля вряд ли существенна по сравнению с "производственной".
Это как? Д43 К02?
Каждый месяц "согласно произодственному отчету" делайте прерд закрытием месяца проводки Д20 К02 (красным), Д08 К02 (черным) на сумму доли "строительной" амортизации этого ОС.
А в тех месяцах, когда ОС частично занято на стройке, вы недодаете продукцию? Или она у вас становится дешевле? Если уж вы так скурпулезно относитесь к себестоимости строящегося объекта и выпускаемой продукции, то у вас в эти месяцы амортизация должна не делиться, а возрастать. Это я все к тому, что не надо с амортизацией ничего делать вообще. Ведь ее "строительная" доля вряд ли существенна по сравнению с "производственной".
Читают тему
(гостей: 1)