Помогите исправить ошибки
06.01.2005
16:00
#1
Обнаружены 3 ошибки в декабре месяце
1. В августе месяце поступили материалы, но документы не были оприходованы из-за не правильного оформления, пока переделали наступил декабрь.
2. В сентябре была завышена реализация. Выписаны акт и сч-ф на большую сумму, обнаружено в декабре
3. Излишне списаны затраты и возмещен НДС в сентябр, обнаружено в декабре.
Вопрос: В каком месяце делать исправления, сдавать ли уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль и как исправлять в 1 С "Бухгалтерии" Нужно ли делать сторно и переделывать закрытие месяца.
Иеще такой впрос.Сотруднику выдан подарок в июне. Оказывается надо было начислять налог на травматизм. В каком месяце править ошибку приобнаружении ее в декабре. и сдавать ли в ФСС уточненку.
1. В августе месяце поступили материалы, но документы не были оприходованы из-за не правильного оформления, пока переделали наступил декабрь.
2. В сентябре была завышена реализация. Выписаны акт и сч-ф на большую сумму, обнаружено в декабре
3. Излишне списаны затраты и возмещен НДС в сентябр, обнаружено в декабре.
Вопрос: В каком месяце делать исправления, сдавать ли уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль и как исправлять в 1 С "Бухгалтерии" Нужно ли делать сторно и переделывать закрытие месяца.
Иеще такой впрос.Сотруднику выдан подарок в июне. Оказывается надо было начислять налог на травматизм. В каком месяце править ошибку приобнаружении ее в декабре. и сдавать ли в ФСС уточненку.
10.01.2005
12:53
#2
А когда оплатили эти материалы? И какая дата на приходных документах? Приходуйте декабрем. Все исправления делайте декабрем. Уточненные декларацию по НДС и прибыли подавайте за тот квартал, в каком была обнаружена ошибка.
Все исправления сделайте декабрем. Закрытие месяца не перепроводите, т.к. у вас изменится баланс. А уточненный баланс не подается. Поэтому все в декабре. А в ФСС надо подать уточненный расчет за 6 и 9 месяцев.
Все исправления сделайте декабрем. Закрытие месяца не перепроводите, т.к. у вас изменится баланс. А уточненный баланс не подается. Поэтому все в декабре. А в ФСС надо подать уточненный расчет за 6 и 9 месяцев.
Просьба ответить на вопрос или подсказать как получить ответ на вопросПомогите с вопросом налогообложения предпринимателя
Читают тему
(гостей: 1)