Подскажите пожалуйста, 14.11 была реализация в Казахстан. Ставка НДС 0%, естественно. Право применять ставку 0% мы еще не подтвердили, но и 180 дней не просрочили. В декларации по НДС за 4 кв как мне нужно показать эту сумму НДС? И какие проводки надо делать в программе?