1с 8.3 в книгу доходов и расходов не попадают расходы на приобретение товаров
03.02.2015
10:24
#1
Добрый день! Буду очень признательна за помощь!
На начало 2014 года ввели остатки, т.е. до 2014 обороты в программе не отображены. Организация оплачивает поставщику с отсрочкой платежа в 3 месяца. На момент оплаты товары получены, реализованы, оплачены покупателем. Т.е. в книгу доходов и расходов затраты на приобретение товаров должны попадать в момент оплаты поставщику. Я так понимаю, что т.к за 2013г нет в программе документов ни реализации, ни оплаты покупателем, программа не может "подцепить" эти документы, соответственно в КДиР оплаты поставщику проходят только по графе 6 Расходы всего.
Что сделать, чтобы оплаты попадали в графу 7?
На начало 2014 года ввели остатки, т.е. до 2014 обороты в программе не отображены. Организация оплачивает поставщику с отсрочкой платежа в 3 месяца. На момент оплаты товары получены, реализованы, оплачены покупателем. Т.е. в книгу доходов и расходов затраты на приобретение товаров должны попадать в момент оплаты поставщику. Я так понимаю, что т.к за 2013г нет в программе документов ни реализации, ни оплаты покупателем, программа не может "подцепить" эти документы, соответственно в КДиР оплаты поставщику проходят только по графе 6 Расходы всего.
Что сделать, чтобы оплаты попадали в графу 7?
Ответили:
пост #2
03.02.2015
10:37
#2
Ответ на
пост №1
Ольга, может "вручную", до "накопления статистики", добавлять? Ответили:
пост #3
03.02.2015
11:06
#3
Ответ на
пост №2
вроде получилось... Делюсь, вдруг еще кому-то пригодится.Из ввода остатков удалила строку по 60.01 счету по этому поставщику.
31.12.13 Ввела поступление товара, с номенклатурой ТОВАР на всю сумму задолженности перед поставщиком (пусть будет 1000000)
31.12.13 Ввела реализацию с номенклатурой ТОВАР на 1000000
31.12.13 Ввела оплату от покупателя на 1000000 (закрываем 62 счет)
31.12.13 ВВела операцию вручную: Дт 000 Кт 50 - 1000000,
Дт 90.01.1 Кт 000 - 1000000
Дт 000 Кт 90.02.1 - 1000000.
Счета 41, 50, 90, 000 закрылись, начальное сальдо по 60 правильное, при последующем групповом перепроведении оплаты поставщику попали в КДиР
Ответили:
пост #4
05.02.2015
11:02
#4
Ответ на
пост №3
Ольга, спасибо, что сами нашли ответ на свой вопрос и запостили его в форуме Ответили:
пост #5
05.02.2015
11:25
#5
Ответ на
пост №4
Ольга пишет: Цитата |
---|
31.12.13 ВВела операцию вручную: Дт 000 Кт 50 - 1000000, Дт 90.01.1 Кт 000 - 1000000 Дт 000 Кт 90.02.1 - 1000000. Счета 41, 50, 90, 000 закрылись, начальное сальдо по 60 правильное, при последующем групповом перепроведении оплаты поставщику попали в КДиР |
Ответили:
пост #6
05.02.2015
11:40
#7
Ответ на
пост №6
Полякова Анна (1С, Москва), может быть ответственные со стороны БП подключаться? Или на партнерском что то было? Я по крайней мере не видел. Ответили:
пост #8
05.02.2015
11:43
#8
Ответ на
пост №7
Prikum, с переносом остатков, без ручных операций скорее не обойтись. Хотя может и можно сделать как-то проще. Если у форумчан есть другие предложения - пишите! Ответили:
пост #9
05.02.2015
11:54
#9
Ответ на
пост №8
Полякова Анна (1С, Москва), там нет переноса остатков, там есть ввод начальных остатков! И поэтому не кажется правильным использование ручных операций. Сам ситуацию не моделировал, будет время попробую. 06.02.2015
07:37
#10
Конкретно по ситуации есть статья на ИТС, но она для БП 2.0:
http://its.1c.ru/db/metod81#content:2840:hdoc
Можем порекомендовать ее изучить, так как методика схода с 3.0
Можем порекомендовать ее изучить, так как методика схода с 3.0
Читают тему
(гостей: 1)