Здравствуйте.
Наше предприятие недавно только перешло с 1с 7,7 на 1с 8,3. Возникли небольшие проблемы с раздельным учетом НДС.
А конкретно, не проводится реализация
До этого был перенос остатков на 31.12.14г. В операции ввода остатков регистр раздельный учет НДС прописался автоматически.
Но товар у нас первоначально является материалом, т.е. хранится на счете 10.02. Перед реализацией делается операция перевода с 10.02 на 41.01.
Данная операция проводится без проблем и ошибок, но реализация уже данного товара не проводится и выдает ошибку учета НДС.
Подскажите что делать? Нужно ли в операции прописывать регистр раздельного учета НДС? И как этьо правильно сделать, если нужно?