Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

БП 3.0 Учет по возвратной таре. Акт сверки с покупателем.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №1
 
17.04.2015 14:47

Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, акт сверки для покупателя,который получает продукцию в возвратной таре.
Есть Реализация . Там на закладке Возвратная тара есть тара за 300 р. (100р+200р)
Как объяснить покупателю что такое "Принято" 200 р. ????? (см. картинку 1) Тем более, что ничего не принято, потому что тару не оплачивают. Её возвращают.
Но это ещё пол беды. Настоящая беда начинается, когда тару возвращают.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №2
 
17.04.2015 14:49

07.01.2015 покупатель тару вернул. Сделали Возврат от покупателя на закладке Возвратная тара. (см. картинку 2 - карточка субконто) Программа принимает на склад 10.04 тару как закупку и себестоимость тары превращается в 97,98р, соответственно залоговая сумма = 202,02. Ну и дальше по прогрессии. Может при возврате надо ставить залоговую цену - 200р, а не 300р. ?

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №3
 
17.04.2015 14:50

вот проводки следующей Реализации по этому контрагенту. Вместо 100 и 200 совсем другие цифры.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №4
 
17.04.2015 14:53

Помогите, пожалуйста, понять что мы не так делаем.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №5
 
05.05.2015 20:19

Для будущих читателей: Возвратная тара должна лежать на складе по залоговой стоимости.
То есть если залоговая цена - 300 руб. То весь приход этой конкретной тары от поставщика надо сразу переоценивать до 300 руб.
10.04 / 91.01
И дальше она уже по 300р "ходит" между контрагентами и нами не вызывая дополнительных проводок.

serge-ce1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.11.2015
Сообщений: 1
Пост №6
 
26.11.2015 14:27

ОльгаН,
Подскажите, пожалуйста, как настроили программу по таре без формирования проводки 76.06/91.01. Я сделал как Вы написали: Купил тару по цене залога, оприходовал на сч 10.04. При продаже товара с тарой формируется проводка 76.06/91.01. Запасы считаются по средней стоимости.

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994
Пост №7
 
26.11.2015 14:37

1. Тару принимаем на склад почём купили. 10.04. / 60
2. Операцией введеной вручную делаем переоценку 10.04 / 91.01
Проверяем результат через ОСВ по счету. Стоимость тары должна быть равна залоговой цене.
3. Делаем реализацию. Никакой 76.06/91.01 быть не должно, потому что нет разницы между стоимость на складе и ценой в Реализации.

!! Если Вы делаете исправления не в текущем периоде, то программа не сразу срабатывает. Мне пришлось 2 раза снимать проводки со всех документов где проходит тара и по очереди все проводить отслеживая каждую проводку через ОСВ по счету.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация