Подскажите пожалуйста.
БП 3.0.40.27
Ситуация такая. Были ошибки и не успевали исправить, декларация не выгружалась из 1С а срок поджимал. Выкинули из декларации "Проблемных" контрагентов и сдали декларацию.
Сейчас надо сдать уточненку. ДопЛисты гл.Бух сделал, формирую декларацию - говорит не указан номер счет фактуры в доп листе.. а это продажа, у всех наших сч/ф есть номера естественно. Я запуталась уже. С чего начать смотреть??
Сейчас сч/ф с РТУ этого контрагента распровели, и сделали документ "Отражение начисления НДС". сч/ф осталась непроведенной (это правильно??), а в документе отражения стоит флаг "Запись доплиста за период 31.03.2015. а также "Использовать документ расчетов как сч/ф". Думается, что в Декларации теперь должен отражаться номер и дата документа отражения или на крайний случай - РТУ. Так ли?
При этом в декларации в разделе доплистов есть строка по РТУ, но нет даты и номера сч/ф - из за чего и не выгружается. Как исправить?