Добрый день. Подскажите как погасить отложенный налоговый актив, если на оплату отпусков ежемесячно относятся суммы только в БУ (оценочные обязательства), делаем запись Дт26 Кт96 причем в налоговом учете ставим положительную сумму во ВР. За счет разница на 26 счете формируется отложенный налоговый актив.
И тут непонятная ситуация, на сайте итс в статье при начислении отпуска делают проводки Дт 96 Кт 70 как в бухгалтерском так и в налоговом учете. Но в таком случае не погасится она на 09. Как правильно сделать такое начисление ? Распишите проводки. Бух 3.0
Получается нам нужно сделать Дт 26 Кт 70 только в налоговом учете, чтобы погасить 09 и списать Дт 96 Кт 70 в бухгалтерском.