У меня есть две одинаковые базы - 1С 7.7 УСН
В одной базе документом "Закрытие месяца" списание производится на счёт 90.3, в другой 90.8
какими настройками это регулируется?
У меня есть две одинаковые базы - 1С 7.7 УСН
В одной базе документом "Закрытие месяца" списание производится на счёт 90.3, в другой 90.8
какими настройками это регулируется?
Напишите подробнее.
90.3 - это не принимаемые к НУ. 90.8 - управленческие расходы.
Возможно в выписке Вы указали субконто, которое не принимается к НУ, например материальная помощь или благотворительная.
Сам себе и отвечу. Разобрался.
В одной базе не стояла дата в поле "Дата начала учета для целей формирования бухгалтерской отчетности"
Это в "Общая настройка параметров конфигурации"
Совершенно не понятна связь )))
ОльгаН,Тем не менее так заведено в конфигурации. Если есть дата - тогда 90.8, нет - 90.3
ОльгаН, без необходимости бух.отчетности все равно куда списывать - лишь бы в расходы КУДиР попало. А вот по бух.учету тут (видимо) предусмотрен директ-костинг.
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |